审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责(十六篇)
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审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇一
1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;
2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;
2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;
3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇二
职责:
1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
任职要求:
1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业
2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3. 专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用office等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好
5. 资质证书: 具备cpa、内审师资格优先
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇三
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;
5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇四
职责:
1、 负责对集团各中心及其各业务板块工程项目涉及的招投标、工程签证、认质认价、成本结算等进行审核;
2、 负责定期对现场材料、质量、安全、进度等进行检查,并跟踪、督促整改落实,提出合理化意见;
3、 根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警;
4、 负责实施工程相关专项审计,编制专项审计计划、审计方案及审计报告;
5、 按公司要求,参与其他综合审计或专项审计与调查;
6、 协助、配合工程审计经理处理公司工程管理、招标采购管理、成本管理、内控管理工作;
7、 负责对集团及各公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;
8、 负责编写、修订、实施工程审计工作管理制度、流程,完善集团内部审计工作制度;
9、 负责本部门工程审计资料的归档;
10、完成分管领导及部门领导、工程审计经理指派的其他工作。
任职要求:
1、 工程造价类、工程管理类、审计类或其他相关专业大学本科以上学历,会开车;
2、 3年及以上地产工程、成本审计工作经验,能独立开展审计项目,熟悉房地产施工管理、招投标管理、认质认价管理、工程造价管理、材料设备等专业技能,了解房地产开发各环节的风险点以及成本管控措施;
3、 熟练使用cad制图、工程预算等专业软件,熟悉掌握常用办公操作系统;
4、 具有较强的分析、沟通、协调、组织、计划与执行能力,具有良好的报告写作能力,有良好的大局观与突出的思维能力,在开展审计工作中有敏锐的侦查能力;
5、 责任心强、工作效率高、良好的团队合作精神。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇五
1)根据部门计划的安排,完成本职工作;
2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;
3)按审计工作计划实施审核工作;
4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;
5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;
6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;
7)向上级领导出促进管理改善的建议;
8)参与离任审计(包括经济责任审计);
9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;
10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;
11)完成上级领导交办的其他工作。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇六
职责
1、按照年审计划展开审计工作;
2、完成审计报告;
3、完成审计整改;
4、做好审计资料的整理与归档;
5、完成领导交办的其他事务。
岗位要求:
1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;
2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;
3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;
4.熟悉旅行社财务优先。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇七
职责:
1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;
2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇八
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有it企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有cpa、cia资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用word,excel、 visio等办公软件及相关财务软件的操作;
篇三
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇九
职责:
1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;
2、负责配合审计经理完成审计项目工作;
3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;
4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;
5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;
2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及erp软件;
3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;
4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇十
1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,
2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,
3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,
4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设
5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议
6. 协助外部审计人员进行审计
7. 按时披露内控审计报告
8. 主管交办工作
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇十一
职责:
1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4. 负责工程预结算审计、决算审计;
5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;
7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;
8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
任职要求:
1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。
2. 3年以上工程审计工作经验。
3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。
4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。
5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。
6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇十二
职责:
1、对集团各公司项目进行工程审计工作。
2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。
3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。
4、完成好上级领导交办的其他工作。任职
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;
2、熟悉建设工程项目管理流程;
3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;
4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇十三
职责:
1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;
2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;
3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;
4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;
5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;
6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;
7、执行审计部经理安排的其他工作事务。
岗位要求:
1、经济类、房地产造价类相关专业;
2、精通常用办公操作系统(oa,office,visio);
3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇十四
职责:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;
2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;
3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;
4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;
5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;
6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇十五
职责:
1、负责审核各工程预算、结算。
2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;
3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;
4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。
任职要求:
1、工程造价、工程管理等本科以上学历。
2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。
3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。
4、全专业预结算能力者优先考虑。
审计主管的工作职责 内部审计主管岗位职责篇十六
岗位职责:
1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。
2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。
3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。
4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。
5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。
6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。
7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。
8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。
9、列席各级成本类经营管理决策会议。
10、负责结算二审工作。
11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。
12、落实中心领导交办的其他工作。
应聘要求:
1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。
2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。
3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。
4、可接受到相关项目出差。