2023年独立审计业务工作四篇(汇总)
时间:2023-06-06 14:42:26
小编:zdfb
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独立审计范围审计独立性国内研究现状篇一
4、按需要进行现场隐蔽工程复核;
6、对已完工程及时准确的编制竣工结算及外审工作;
7、及时完成项目报价成本测算、成本核算、分包结算审核;
8、及时完成领导交办的工作。
独立审计范围审计独立性国内研究现状篇二
1, 根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2, 负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3, 对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4, 根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5, 采购价格的审核,采购成本控制;
6, 负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1. 会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4. 熟悉财务软件,windows相关操作,excel操作熟练。
4, 品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
独立审计范围审计独立性国内研究现状篇三
5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
独立审计范围审计独立性国内研究现状篇四
2、配合部门完成年度经济责任审计、专项审计和审计调查工作;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、负责做好有关审计原始资料的收集、整理、建档工作;
7、负责对审计发现问题的整改落实工作进行跟踪督促检查;
8、完成部门领导交办的其他任务。