房改办半年情况报告(通用14篇)
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房改办半年情况报告篇一
忙碌而充实20xx年已经过去,我来到公司也有上半年的时间了,20xx年11月我正式加入了公司,从事行政人事管理工作。上半年来我围绕管理、服务、学习等工作重点,注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的枢纽作用,为公司圆满完成年度各项经营目标任务作出了积极贡献。现将本年度工作情况汇报如下:
1、公司各类证照的办理、年检,与外部机构的联络与沟通。
20xx年我与相关部门合作,顺利完成了公司经营地址变更后相关证照的更换工作,按时完成了公司证照的年检,组织接受并通过了政府药监、社保、消防等部门的检查,更正了企业工商电子信息资料,与区工商局、社保局、劳动监察队等部门保持了良好的关系。
2、行政费用的预算与控制。
按照公司财务标准化制度规定,为合理控制企业行政费用支出,行政部每月底制定了下月的费用预算计划,尽量将费用支出控制在计划内。我对公司办公场地租赁费、水电费、办公及劳保用品、固定资产购进、员工及公司通讯费等项目建立了台账,逐月逐笔登记,年底对数据进行汇总分析,以便于来年能够更加准确、细致地进行费用的预算与控制。
3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理。
作为行政部,购进、管理和分配公司固定资产、办公用品及劳保用品是部门的日常重要工作之一,我在进入公司后,首先对公司现有固定资产进行了盘点、登记和贴标,然后结合公司实际情况修订和制订了固定资产、办公用品等管理制度,建立了增设固定资产先提申请相关部门和总经理批示后再采购,办公用品季度统计需求后统一采购分配的流程,规范了公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理,也提高了工作的效率。
4、公司印章、档案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修订了公司印章管理、档案管理和合同管理等制度,规范了公章使用登记流程,并对公司档案和合同进行了整理,鉴于不影响工作效率等因素,合同流转审批流程尚未完全执行,但将合同审批步骤暂时并入了公章使用审批中,在一定程度上避免了风险。
5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理。
我自11月进入公司后接手了员工薪酬与福利的核算与发放工作,在过去10个月里按时完成了每月的工资核算,协助总经办根据外部市场行情及公司实际情况制订和完善了薪酬管理制度与绩效考核管理制度,对员工月度工资、社保基数及公积金进行了调整,在保证了员工权益的同时,使得公司的薪酬管理更趋规范化。在年底按照集团总部要求,统计了公司20xx年薪酬预算执行情况并拟定了20xx年薪酬预算,保证了公司薪酬总额不超过规定标准的同时,在行业内具有竞争力和吸引力。
6、日常人事工作及员工关系管理。
20xx年我按时保质办理了员工入离职、转正、续签、档案转移托管等工作,并制定和推行了公司员工手册,进一步规范了员工日常行为。另一方面与工会合作,积极倾听员工心声,及时解答员工疑问,并组织员工参加了运动会、集体旅游等活动,丰富了员工业余生活,提高了员工士气,使得员工能保持较高的工作效率。
7、与集团总部的联络与沟通,按时完成布置的任务。
作为人福医药集团控股子公司,人福诺生与集团间保持着密切的联系,行政部也承担着与总部人资、行政、法务、董秘、战略、工会等部门的日常联络与沟通工作。20xx年我共收到和转发集团各类通知和文件100余次,认真细致的完成或组织完成了集团布置的各项任务,按时上报相关资料,保证了公司年终“总部配合力度”评分无任何扣分项目。
8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作。
公司的经营理念是以质量保证体系为主线,对各个流程进行管理和控制,行政部作为枢纽部门,积极协助质量管理部进行了质量体系文件修订、培训及测试组织、仓库改造、流程优化等工作,并在日常协助销售、采购、财务等部门完成了资料的准备与报送工作,保证了公司的运作顺畅。
3、通过独自处理行政人事各项工作,锻炼和提高了自己的应变能力和判断能力。
3、因个人所负责的工作较杂,有时会没有很好的分清主次和安排时间,以致有些计划实行的`工作未能展开,20xx年我将加强个人时间管理水平,提高效率,更加有条理的完成手上负责的各项工作。
2、本年度自我优劣势评价:
本人优势:外向开朗、乐于助人、工作认真、细心谨慎、态度端正、有责任心、比较善于与人沟通,灵活应对各种问题和突发状况。
本人劣势:专业知识仍需继续提高,宏观规划及统筹分析能力需要提高,看问题的高度还不够。
1、继续做好公司证照及公章的管理,保持与外部机构的良好沟通;。
2、精细化行政费用的预算,严格控制费用的审核支出;。
3、做好固定资产、办公用品及劳保用品的管理,优化采购计划;。
4、加强对公司档案和合同的管理,在不影响效率的同时逐步细化流程和记录;。
6、建立员工沟通平台,通过招聘、培训、转岗、公司间交流等手段培养公司后备人才;。
7、保持与集团总部的联络与沟通,按时完成布置的任务,关注可利用的共享资源;。
8、协助质量管理部修订和完善公司质量管理体系,优化人员配置,提高协作效率。
房改办半年情况报告篇二
受区政府委托,我向本次人大常委会报告20xx年财政决算和20xx年上半年预算执行情况,请予审议。
20xx年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下,紧紧围绕区三届人大四次会议确定的财政预算收支任务,以构建公共财政体系为目标,以保障全区经济社会事业发展为重点,积极培植财源,着力优化结构,服务改善民生,深化财税体制改革和国资综合改革,积极构建现代财政制度,为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。
收入情况:全区(含南京化学工业园,以下简称化工园)完成财政总收入226.92亿元,完成调整预算的100.5%,增长47.3%;实现一般公共预算收入82.92亿元,完成调整预算的100.4%,增长27.6%。其中原六合完成财政总收入46.7亿元,完成调整预算的100.4%,增长14.4%;实现一般公共预算收入30.26亿元,完成调整预算的100.3%,增长9.5%。
支出情况:全区一般公共预算支出75.2亿元,完成调整预算的99.2%,增长12.6%。其中原六合一般公共预算支出43.5亿元,完成调整预算的98.9%,增长12.8%。
收支平衡情况(详见表一):全区一般公共预算收入总来源138.65亿元,其中:当年一般公共预算收入82.92亿元,中央税收返还及各项补助收入25.79亿元,债券转贷收入28.27亿元,上年结余收入1.41亿元,调入资金0.26亿元;全区一般公共预算总支出138.07亿元,其中:当年一般公共预算支出75.2亿元,上解上级支出33.72亿元,债券还本支出27.17亿元,安排预算稳定调节基金1.98亿元。收支相抵后,结转支出0.59亿元。
20xx年,区本级完成财政总收入202.74亿元,完成调整预算的100.5%,同比增加53.5%;实现一般公共预算收入68.87亿元,完成调整预算的100.4%,同比增长33.4%。其中原六合本级完成财政总收入22.53亿元,完成调整预算的100%,同比增长19.8%;实现一般公共预算收入16.21亿元,完成调整预算的100%,增长13.3%。区本级财政总收入主要项目完成情况是:
增值税59.8亿元,完成调整预算的101.6%,增长46.1%,主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大及材料采购成本下降拉动增值税大幅增长。
消费税61.05亿元,完成调整预算的100%,增长83.6%,主要是扬子石化油品升级改造增产以及国内燃油消费税提高形成税收增加。
企业所得税35.75亿元,完成调整预算的100%,增长102%,主要是蓝星安迪苏南京有限公司、南京扬子石化有限责任公司等化学原料和化学制品重点企业经营效益好转,以及南钢集团减持股权投资缴纳企业所得税形成税收增加。
营业税9.5亿元,完成调整预算的100.2%,下降9%,主要是因宁天城际轻轨等重点工程完工,重点工程和重点项目建筑业营业税减少。
个人所得税5.91亿元,完成调整预算的100%,增长1.2%,主要是财产转让及工资薪金所得增加。
城市维护建设税9.7亿元,完成调整预算的.99.6%,增长57.8%,主要是计税依据增值税和消费税收入增幅较高拉动较快增长。
其他税收8.42亿元,完成调整预算的100%,增长16.4%,主要是房产税和土地使用税由原来的“按年分次申报”调整为按季度申报形成政策性增收。
非税收入12.61亿元,完成调整预算的100.3%,增长20.1%,主要是根据财政部规定,将地方教育费附加、文化事业建设费、教育资金等7项原属于政府性基金收入转列一般公共预算收入形成增收。
20xx年,区本级一般公共预算支出66.99亿元,完成调整预算的99.1%,同比增长11.8%(其中:原六合本级35.29亿元,完成调整预算的98.7%,增长11.3%;化工园31.7亿元,完成调整预算的99.7%,增长12.3%。区本级主要支出完成情况如下:
一般公共服务支出2.89亿元,增长1%,主要是机关事业单位工作人员基本工资调整增加支出。
公共安全支出2.32亿元,增长6.8%,主要是支付公安“320”工程款20xx万元以及政法机关工作人员基本工资调整增加支出。
教育支出15.34亿元,增长29.1%,主要是提高教师基本工资标准增加工资性支出;化工园安排改善办学条件专项经费8184万元。
科学技术支出3亿元,与上年基本持平。
文化体育与传媒支出1.49亿元,增长29.9%,主要是经济开发区安排文化广场建设经费2500万元。
社会保障和就业支出6.63亿元,增长33.3%,主要是城乡居民养老保险基金省市配套资金增加1.12亿元以及调整机关事业单位离退休人员离退休费增加支出。
医疗卫生支出3.75亿元,增长54.7%,主要是卫生事业单位人员基本工资调整增加支出3666万元,城乡医疗救助支出375万元,重大公共卫生项目资金支出236万元,新型合作医疗省市配套资金增加2669万元以及大厂医院异地新建补助6600万元。
节能环保支出0.78亿元,下降40.6%,主要是20xx年列支了覆盖拉网式农村环境综合整治试点补助资金2450万元以及长芦街道“三高两低”环境整治经费3300万元。
城乡社区事务支出14.26亿元,下降3.1%,主要是20xx年列支了区域供水项目经费3000万元,青奥筹办等补助经费20xx万元。
农林水事务支出7.18亿元,下降5.2%,主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程资金5326万元。
交通运输支出2.7亿元,增长69.6%,主要是增加安排公交运营亏损补贴资金1.1亿元。
资源勘探电力信息等事务支出3.98亿元,下降6.8%,主要是20xx年列支了产业转型升级项目经费1330万元;化工园减少企业专项扶持经费1782万元。
商业服务业等事务支出0.21亿元,下降16.2%,主要是省市扶持商贸流通企业专项资金减少。
国土资源气象等事务支出0.28亿元,增长72.2%,主要是增加安排机关事业单位工作人员基本工资提标及土地整治经费。
住房保障支出1.62亿元,增长57.9%,主要是机关事业单位工作人员住房公积金、提租补贴、购房补贴缴费基数和比例调整增加支出。
其他支出等支出0.56亿元,增长5.4%。
20xx年,区本级一般公共预算收入总来源132.29亿元,其中:一般公共预算收入68.87亿元,中央税收返还及各项补助收入25.79亿元,债券转贷收入28.27亿元,街镇财政上解收入7.77亿元,上年结余1.32亿元,调入资金0.26亿元;区本级一般公共预算总支出131.82亿元,其中:一般公共预算支出66.99亿元,上解上级财政支出33.72亿元,补助街镇财政支出1.96亿元,地方政府债券还本支出27.17亿元,安排预算稳定调节资金1.98亿元。收支相抵后,年末滚存结余0.47亿元。其中:
20xx年,原六合本级一般公共预算收入总来源60.48亿元,其中:一般公共预算收入16.21亿元,上级各项补助收入18.11亿元,债券转贷收入17.01亿元,街镇财政上解收入7.77元,上年结余1.17亿元,调入资金0.22亿元;原六合本级一般公共预算支出总计60.11亿元,其中:一般公共预算支出35.29亿元,上解上级财政支出5.76亿元,补助街镇财政支出1.96亿元,地方政府债券还本支出15.91亿元,安排预算稳定调节基金1.19亿元。收支相抵后,年末滚存结余0.37亿元。
20xx年政府性基金预算收入64.83亿元(其中:债券转贷收入28.07亿元,上级专项补助2.29亿元),本级政府性基金预算收入34.47亿元,完成调整预算的97.3%。其中:国有土地使用权出让收入30.46亿元,增长151%;国有土地收益基金收入1.84亿元,增长176%;城市基础设施配套费收入1.7亿元,下降15%;城市公用事业附加收入0.34亿元,下降15%,主要是20xx年城市公共事业附加0.49亿元市财政改为专项指标下达;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费收入0.11亿元。
20xx年政府性基金预算支出65亿元(其中:债券还本支出28.07亿元,上级专项补助2.29亿元),本级政府性基金支出34亿元,完成调整预算的95.4%。其中:国有土地使用权出让金支出27.78亿元,增长129%;国有土地收益基金支出1.84亿元,增长176%;城市基础设施配套费支出1.67亿元,下降15%;城市公用事业附加支出0.34亿元,下降15%;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费支出0.08亿元;上解支出2.92亿元,调出资金0.2亿元。
20xx年政府性基金预算收入64.83亿元,政府性基金预算支出65亿元,上年结余0.56亿元,滚存结余0.39亿元。
20xx年社会保险基金收入21.9亿元,增长27%,完成调整预算的105%。主要是:机关事业养老保险3.53亿元,增长5.3%;城镇职工基本医疗保险5.91亿元,增长30%;城乡居民养老保险基金6.77亿元,增长53%;新型合作医疗保险基金3.43亿元,增长22.7%;被征地农民保障基金收入1.52亿元,增长34%。
20xx年社会保险基金支出19.66亿元,增长34%,完成调整预算的98.5%。主要是:机关事业养老保险支出3.67亿元,增长12.5%:城镇职工基本医疗保险支出5.3亿元,增长28%;城乡居民养老保险支出4.17亿元,增长36.3%;新型合作医疗保险支出3.32亿元,增长21.6%;被征地农民基本生活保障基金支出2.12亿元,增长66%。当年收支结余2.24亿元,滚存结余21.05亿元。
20xx年国有资本经营预算收入0.22亿元,增长456.38%,完成调整预算的100%。其中:利润收入1840万元;股利、红利收入367万元。
20xx年国有资本经营预算支出0.22亿元,增长456.38%,完成调整预算的100%。其中:其它资本性支出1840万元,增长100%;国有资产监管专项费用支出67万元,增长24.96%;其它支出300万元,下降18.50%。
过去的一年,财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局,取得了一定的成绩,但面临的困难仍然较多、压力巨大。主要表现在:一是财政收支矛盾突出,重点税源支撑作用不够明显,新增税源贡献度不高,一般公共预算收入增长乏力;刚性支出增长较快,财政资金调度难度不断加大。二是政府债务化解压力较大,债务管控需进一步加强。三是公共支出中的成本控制和资金管理意识不强,一些领域财政资金使用绩效不高,财政监督管控措施有待进一步加强。四是财政支持产业发展能力较弱,部分专项资金管理办法尚未全部到位。这都需要我们高度重视,通过加快发展和深化改革切实加以解决。
今年以来,全区财税部门紧紧围绕全面深化改革的总要求,认真落实区委、区政府各项工作部署,紧扣全年收入目标任务,适应发展新常态,抢抓江北新机遇,深入推进供给侧结构性改革,统筹做好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”各项工作举措,促进经济和社会事业平稳、健康、有序发展,为“十三五”开好局、起好步奠定坚实基础。
上半年,全区财政总收入完成129.61亿元,完成年初预算258亿元的50.2%,增长18.7%;一般公共预算收入完成50.53亿元,完成年初预算85.9亿元的58.8%,增长23.3%。其中原六合财政总收入完成28.12亿元,完成年初预算51.46亿元的54.6%,增长19.3%;一般公共预算收入完成17.53亿元,完成年初预算33.3亿元的52.6%,增长15%。
区本级收入情况:区本级实现财政收入114.16亿元,完成年度预算231.04亿元的49.4%,增长17.9%。主要收入项目完成情况是:
增值税34.21亿元,完成年度预算的53.6%,增长19.9%。主要是化工、石化行业原材料市场价格低位运行,化工产品止跌企稳企业产、销量平稳增长,化工企业缴纳税收增加;上半年钢材价格回暖,钢铁企业产品毛利率提升,南钢集团缴纳增值税增幅较高。
营业税8.96亿元,完成年度预算的90.1%,增长73.1%,主要是对区内建筑业和销售不动产税收进行清缴增收。
企业所得税14.2亿元,完成年度预算的52.3%,增长6.8%。主要是房地产市场回暖,房地产开发企业缴纳企业所得税增加。
个人所得税4.14亿元,完成年度预算的65.3%,增长17.4%。主要是加大税收稽查力度,查补外籍个人所得税和股权转让个人所得税等。
城市维护建设税5.88亿元,完成年度预算的49.4%,增长21%。主要是计税依据增值税、消费税、营业税等三税种总体增幅较高形成了城建税的快速增长。
房产税、城镇土地使用税分别完成1.41亿元、1.33亿元,完成年初预算的69.3%、54.5%,增长25.2%、11.4%。主要是化工园上年年终税收“甩尾”在今年一季度缴库形成增收。
印花税0.49亿元,完成年初预算的51.4%,下降1.5%,主要是化工园公用事业有限责任公司去年同期风险评估缴纳一次性税收410万元,剔除此性因素,增长5%。
土地增值税1.38亿元,完成年度预算的57.5%,下降3%。主要是化工园新开楼盘较去年同期减少,房地产开发企业缴纳的土地增值税同比下降。
车船税0.09亿元,完成年初预算的55.2%,下降0.6%。
契税、耕地占用税完成0.36亿元,完成年初预算的30%,下降56.7%。主要是受土地出让限价新政等影响,土地出让进度不及预期,影响土地契税的增长;今年国家审批的农用地专用计划减少形成耕地占用税收减收。
非税收入6.57亿元,完成年度预算的43.9%,增加11%。主要是教育费附加、地方教育附加收入等专项收入增收,以及清缴残疾人保障金等收入缴库。
上半年,全区一般公共预算支出35.63亿元,完成年度预算47.3%,增长33.7%(其中:原六合一般公共预算支出19.91亿元,完成年度预算44.6%,增长33.3%;化工园财政支出15.71亿元,完成年度预算51.3%,增长34.1%。
区本级支出情况:区本级一般公共预算支出31.91亿元,增长34.1%(其中:原六合区本级16.2亿元,完成年度预算43.3%,增长34.1%)。主要支出项目情况是:
一般公共服务支出1.4亿元,增长39.1%,主要是安排20xx年机关考核经费。
公共安全支出1.34亿元,增长38.3%,主要是公安系统调整警衔津贴形成工资性支出增加。
教育支出5.9亿元,增长29.2%,主要是化工园提高生均公用经费标准,葛塘中心小学、九龙中学、南化二中翻建等增加支出3086万元。
科学技术支出0.99亿元,下降21.6%,主要是化工园安排的人才科技支出经费比去年同期减少。
文化体育与传媒支出0.14亿元,下降58.8%,主要是上年同期开发区安排2500万元用于园区文化广场建设。
社会保障和就业支出3.05亿元,下降10.8%,主要是城乡居民养老省市配套预拨资金较上年减少4600万元(上半年预拨,下半年结算)。
医疗卫生支出1.38亿元,下降14.2%,主要是机构调整,药监局和药监一所与市场监督局合并后,其经费列支科目从“医疗卫生”列入“一般公共服务支出”核算,今年上半年同比下降。
城乡社区事务支出7.94亿元,增长10.2%,主要是开发区安排安置房建设经费21000万元。
农林水事务支出3.9亿元,增长302.8%,主要是安排水利重点县、重点片区项目5609万元,拨付20xx年中央大中型水库移民后扶资金20xx万元,农业专项资金6043万元。
交通运输支出0.84亿元,增长114.8%,主要是化工园安排江北新区过江通道建设偿债资金。
资源勘探电力信息等事务支出2.32亿元,增长122.2%,主要是化工园增加安排企业专项扶持经费。
住房保障支出1.61亿元,增长283%,主要是化工园安排保障房项目建设资金11200万元。
援助其他地区支出0.13亿元,增长7.9%。
其他支出等支出0.81亿元,增长93.4%,主要是增加安排转换债发行费及利息支出5132万元。
1-6月份,政府性基金收入完成12.32亿元,完成年初预算29.45亿元的41.8%。主要是国有土地使用权出让收入12.02亿元;国有土地收益基金收入0.19亿元;农业土地开发资金收入0.06亿元;其他政府性基金收入0.05亿元。
政府性基金支出完成16.04亿元,完成年初预算29.46亿元的54.4%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出14.79亿元用于“万顷良田”项目建设资金及南京化学工业园区征地拆迁;城市基础设施配套费安排的支出1亿元用于经济开发区和中山科技园基础设施建设补助。
1-6月份,社会保险基金总收入6.27亿元,完成年初预算的34.9%,其中:机关事业养老保险基金收入1.34亿元,公务员补充医疗保险收入0.16亿元,城乡居民养老保险收入2.06亿元,新型合作医疗保险收入2.36亿元,被征地农民基本生活保障金收入0.36亿元。收入低于序时进度的主要是:机关事业养老保险预算按新养老保险制度规定的范围、标准测算安排,上半年仍按老制度规定的范围和标准缴纳;城乡居民养老保险的收入时间主要集中在每年的7-9月份;被征地农民基本生活保障基金主要是因为今年征地项目减少,征地进保人数下降,收入较预算减少;公务员补充医疗保险主要是因为会计核算时间差异,6月份收入在7月份核算,上半年少计一个月收入。
1-6月份,社会保险基金总支出6.72亿元,完成年初预算的39.7%,其中:机关事业养老保险支出1.91亿元,城乡居民养老保险支出2.25亿元,新型合作医疗保险支出1.6亿元,被征地农民基本生活保障基金支出0.84亿元,公务员补充医疗支出0.12亿元。
根据国有企业经营特点和年初预算方案,区属企业国有资本经营收益在20xx年9月份征收入库,1-6月份没有收入缴库。年终,区财政将国有资本经营预算调整及全年执行情况,再提交区人大常委会审查。
从上半年财政收支预算执行情况看,财政收入实现了“时间过半、任务过半”目标,财政支出按预算执行,公共财政保障能力进一步增强。但是财政面临的形势依然严峻:宏观经济发展不确定性因素还未消除,国家出台的“营改增”改革等各项减税政策影响我区财政增收,部分街镇园区税源不足,财政收入增长缺乏后劲,完成年初目标任务的压力十分艰巨;土地出让进度不及预期,资金调度的难度逐步加大。下半年,全区财政部门将围绕区委、区政府的工作部署,咬定全年目标不放松,千方百计组织收入,挖掘财政增收潜力,强化公共财政职能,全力以赴统筹调度,力保完成全年财政预算收支任务。
(一)兴财源,抓收入,促发展。一是着眼全区经济发展大局,充分运用财政政策工具,主动应对复杂形势影响,打好支持各类产业发展的“组合拳”,利用政府资信优势,为重点园区融资服务,突破园区建设资金的瓶颈制约,把园区建设成为财政稳定持久增长的重要载体,实现以经济发展促进财政增收。二是用好财税优惠政策,研究制定特色产业的扶持政策,大力扶持高新技术产业、先进制造业、现代服务业和民营经济的发展,培植一批新的经济增长点,夯实经济和税源基础。三是深入推进“营改增”改革试点,发挥好综合治税平台作用,着力加强建筑业和房地产业等重点行业税收征管,保持区内税源稳定,着力保证税收的稳定增长。完善非税收入征管机制,在实施减费让利政策的同时,进一步堵塞征管漏洞,实现非税收入应收尽收。四是要统筹安排各种收入来源,统筹安排财政预算内、外资金和各建设平台资金,增强财政调控和保障能力。
(二)调结构,保民生,促和谐。一是严格执行厉行节约各项规定,对部门运转性经费进行压缩,控制“三公经费”支出增长,进一步降低行政成本;二是强化预算执行刚性要求,控制预算追加,深入推进国库集中支付制度,扩大直接支付面,不断提高直接支付比例。三是持续增加民生投入,坚持新增财力继续向以民生为重点的社会领域倾斜,加大教育、社会保障、民政、医疗卫生等资金投入,发挥好公共财政职能作用,提高居民的幸福感和满意度。
(三)严管理,重规范,促改革。一是深入推进国企改革转型发展,研究制定区属国资国企管理、改革的具体举措,促进国资平台实体化运作,完善新城建设集团运转体系,增强国有资本整合资源、推动项目和可持续发展能力;抓好国有资本经营预算收入征缴,促进规范管理。二是推动ppp项目开展,建立ppp项目库,引导社会资本以ppp、股权投资等多种形式参与基础设施和公共服务领域项目建设。三是进一步强化政府债务管理,实现债务的智能化管理,继续做好地方政府性债券置换工作,严格按照债券资金的预算管理规定,确保置换过程规范,降低资金使用成本。四是继续引入第三方评估机构,对区级政府投资重点项目实施绩效评价。强化绩效管理结果的应用,将绩效评价结果作为预算安排、预算调整、项目整合和建立财政预算滚动项目库的重要依据。
房改办半年情况报告篇三
半年的工作也是做完了,回顾这上半年来我的一个工作,有挺多的感慨,从年初。
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期间在家里办公,再回到公司,然后再到年中工作,可以说这半年有不一样的体会,也是有自己的努力,有个人的提升,我也是对这半年的工作来做个总结。
一、个人工作。
在个人的一个工作之中,无论是在家里,或者回到公司,我都是认真的去把事情给做好,领导的要求也是认真的做好,完成了,对于客户的寻找以及业绩的达标,都是在部门名列前茅的,我也是清楚自己作为老员工,更是要以身作则,年初的时候,我是在家办公,一些同事在家办公不是那么的适应,我也是给予了一些建议,一些指导,后来来到公司,业绩开始增长,恢复到正常的水平,我也是做了挺多的工作,对于新入职的新人,我也是帮忙去带领,个人做好了事情的同时,我也是愿意去帮助他人,我知道,只有整个部门的工作去做好了,那么公司方面的工作才能做得更好,并且大家一起努力,那么收获也是更大一些,同时自己也是在做好业绩之中,把自己的一些经验更加的系统化一下,让自己能更在接下来下半年的工作之中更好的利用经验,把工作给做好。
二、学习方面。
除了工作,我个人也是在自己闲暇的时间里去多学习,虽然我工作的经验已经很多的,但是我也是要与时俱进,不能落后,一些方法,一些新的技巧,只有自己多去学,多去了解市场,了解行业,那么自己才不会落后,才能当有新的任务到来的时候,能去做好,过往的经验虽然有用,但是我也是知道,如果新的东西不学,那么总会被淘汰的,而且行业也是在不断变化的,只有去适应了,才能业绩上能做好,只有多去学,多深造,自己才能遇到问题的时候,能有方法,并且遇到新的项目,也是可以去接手。除了看书,我也是参加一些行业的会议,一些新的培训,通过不同的方式来积累自己的专业知识和能力。
当然我也是知道自己有一些不足的地方,新的东西接受起来不是那么的容易,而且自己作为老员工,偶尔的时候也是会松懈,会觉得厌烦,这些也是需要去调节,需要自己调整好状态。在下半年的一个工作之中去继续做好,去让自己的工作做得更加优秀,业绩更加的多才行。
房改办半年情况报告篇四
转眼间我们送走了20xx年,回顾这上半年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成今年的工作,现总结如下:
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。
回顾这上半年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的上半年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的'关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,和我一样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去上半年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的努力为公司,希望对公司能有所贡献。
在新上半年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
房改办半年情况报告篇五
20xx年,扎佐镇财政工作在镇党委的领导下和上级财政部门的关心支持下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧扣国发[20xx]2号文件,以中央、省、市财政工作会议精神为统领,抓住小城镇建设发展的机遇,紧紧围绕县财政工作的总体思路和部署,结合党的群众路线教育实践活动认真查找问题并切实整改,全面履行职能,进一步加强财政管理,强化财政监督,规范财经秩序,提高服务意识,通过全镇上下的共同努力,较好地完成了各项财政工作目标14年财政预算执行情况:20xx年我镇一般公共预算收入完任务。财政收支执行情况良好,收入稳步增长,非生产性支出得到有效控制,促进了我镇各项事业的稳步发展。
一、完成成6026.87万元,其中本级收入4430.85万元,为目标任务4404万元的100.61%,上级补助收入1596.03万元;一般公共预算支出实现6026.87万元,其中本级支出2728.91万元,上解支出3321.68万元。
(一)、各收入项目完成情况。
1、税收收入完成3691.44万元,其中国税完成414.31万元,地税完成3277.13万元。
2、财政块收入完成739.40万元,其中行政性收费145.89万元,罚没收入143.96万元,国有资产有偿使用收入0.71万元,其他收入448.83万元。
(二)、20xx各支出项目执行情况(本级支出2728.91万元),20xx年为2769.88万元,同比下降1.47%。
一般公共服务支出1733.99万元,去年同期数为1535.28万元,增长1.29%。
1、人大事务支出16万元,去年同期数为22.84万元,同比减少29%,主要是人员的减少。
2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出906.52万元,去年同期数为970.72万元,同比减少6.61%。
3、党委办公厅(室)及机构事务支出64.51万元,去年同期数为62.55万元,同比增长3.13%。
4、财政事务支出88.34万元。去年同期数74.98万元,同比增长17.82%。
5、群众团体事务支出6.95万元,去年同期数为11万元,同比减少36%,主要是人员的减少。
6、组织事务支出23.50万元,去年同期数12.4万元,同比增长89.51%,
7、民族事务支出3万元,去年同期数为2万元,同比增长50%,
8、其他一般公共服务支出625.17万元(政府对企业扶持资金300万元,消防征地款153万元,大丫口煤矿治理资金100万元,贵阳高管两线补助72.17万元)。
文化体育与传媒支出55.41万元,去年同期数为56.29万元,同比减少1.56%。
社会保障和就业支出87.70万元。去年同期数为29.41万元,同比增长198.19%,增长原因主要是文件款的增长。
医疗卫生与计划生育支出326.90万元,去年同期数为378.79万元,同比减少13.69%。
城乡社区事务支出78.12万元,去年同期数为117.64万元。同比减少33.59%。
资源勘探(其他安全生产监管)事务支出44.13万元,去年同期数为42.87万元,同比增长2.94%。
农林水事务支出402.66万元,去年同期数为425.85万元,同比减少5.44%。(农业—其他农业支出205.22万元;林业—其他林业支出28.21万元,林业—林业防灾减灾2万元;水利—其他水利支出18.46万元;扶贫—扶贫贷款奖补和贴息1.50万元;农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出3.36万元,农村综合改革示范试点补助12万元;其他农林水支出131.91万元。
(三)收支平衡情况:当年收支结余-23.72万元,滚存结余366.48万元。
二、一年来的主要工作。
(一)积极培植后续财源,努力增加财政收入。
根据全县财税工作的整体安排,面对严峻的财政收入形势,我镇结合自身的区位、资源优势和特点,紧紧围绕工业化、城镇化和农业产业化“三化”建设,大力实施“工业强镇”战略,切实加大招商引资力度,着力培植后续财源,严格税收征管,确保收入目标顺利实现。
1、做好贵钢、轮胎厂、福麟、金源等企业的协调服务,努力为企业排忧解难,同时对其生产经营情况追踪问效,促其税收均衡入库。
2、与地税分局密切配合,加强对契税、耕地占用税、房产税和土地使用税的排查清理征收;同时,加大清理欠税和打击偷、逃、漏税力度,尽可能把实现的税收清缴入库存,防止税收流失。
3、结合镇情切实加大招商引资力度,积极培植后续财源,壮大财源体系,形成支柱产业,努力增加财政收入。加快推进贵钢二期、轮胎厂二期、永盛和物流、西部物流等项目建设,力争尽快建成投产。
4、进一步抓好辖区内水泥、冶炼、建材、矿产品加工等行业的整合和技术改造,不断提升产品质量和经济效益,增加财政收入。
5、加强对非煤矿山、预制构件、采石场等规模以下企业的监管,挖掘潜力,壮大税收体系。
(二)按上级要求,逐步完善农民补贴建设网和“一折通”工作。
1、做好协调服务工作,及时反馈信息,不断更新规范涉农补贴“一折通”,及时办理农户“一折通”由于遗失、死亡等情况的补办和更改工作。
2、严格涉农补贴的公示和发放工作,通过“一折通”发放退耕还林资金、综合直补资金、种粮直补资金、小额扶贫贷款财政贴息资金、移民后期扶持资金等上百万元。
(三)加强财政财务管理,搞好财政财务监督。
1、根据党风廉政建设目标责任的要求,以身作则,廉洁自律,认真审核各部门的一般性支出,对支出单据的真实性、合理性、相关人员及领导的签字等严格把关,规范部门支出程序,充分发挥管理和监督职能,严控非生产性支出,提高财政资金的.使用效益。
2、严格执行中央、省、市县厉行节约的相关规定,从严预算支出,极力压缩车辆购置及运行费用、公务接待、一般性费用及用电、用油、用水等支出,尽力完成削减指标,维系机构正常运转。
3、厉行县专项资金管理办法和补充规定,积极主动参与专项资金的监管,加大对各类专项资金的事前、事中、事后的检查和跟踪问效。各项目在申请中期进度款时,资金管理人员必须实地查看并在进度表上签字后领导方可同意借支,杜绝冒领、截留、挪用、挤占专项资金等行为发生。
4、加强“收支两条线”管理和检查力度;同时极力清理往来款项并杜绝新的借款发生。
5、按《票据管理法》的规定,严格票据的申报、领用和核销,票据管理人员不定期对各单位的票据使用情况进行抽查,对不按要求使用和不及时将收入缴存的部门立即收回所领票据,待其整改规范后才予启用。
6、遵照《修文县政府采购目录及相关规定》,进一步推进和完善政府采购工作,对相关设备的购置报经县政府采购中心审批后按要求进行采购,杜绝浪费现象,提高财政资金的使用效率;加强国有资产管理,确保资产安全运行。
7、20xx年,全镇财政“一事一议”项目3个,其中道路修建项目2个,整村推进项目1个,目前已基本通过镇级验收,初步决算财政共计投入资金118.45万元,改善了农村基础设施建设。
三、存在的问题和困难。
1、受税收改革及市场价格波动等因素的影响,20xx年的财政收入没有达到预期目标,收入质量有待提高。
2、支出压力不断加大,财力紧张,既要确保政府机构不断增加的公用经费,又要必保对公安派出所、综治维稳、安全生产、城市建设、农业农村工作等经费的投入,加之由于历史原因形成的部分遗留问题,导致资金调度极为困难。
3、专项资金管理不够深入到位。个别主管部门未严格执行县专项资金管理办法及补充规定,片面影响了工作的整体推进。
各位代表,近年以来,我镇财政工作一年一个新台阶,保证了政府实行宏观调控的资金需求及机构的正常运转,在确保一方平安、示范小城镇建设、改善乡村道路及水利设施建设等方面工作取得了较好的成绩,为全县的经济发展作出了重要贡献。从取得的成绩中,我们也要看到财政工作存在的困难和问题,财力后劲明显不足,支出压力大,在确保基本运转的同时,对农业、科技和文教卫生事业的投入仍然有限,财政资金调度存在较大困难,制约了镇域经济的协调发展。
房改办半年情况报告篇六
这个20xx年是我进入工作岗位的第上半年,回顾这上半年的工作和生活,受益颇多。20xx年在我看来也是充满变化的上半年,我在x月份离开了原来的单位来到了xx公司。将这上半年的工作情况做如下总结:
新的工作,新的同事,对于我来说也是新的机遇。由于在原单位主要负责工地现场的施工管理和协调工作,土建预算方面的工作接触的不是很多,所以当我来到xx公司的时候,对工土建预算专业的具体内容还是有些陌生的。当我拿到第一份图纸准备计算工程量的时候,我感觉还是比较困难的。幸运的是公司的各位同事和老师给予了我巨大的帮助,无论我提出的问题是多么的简单,他们都会耐心地、详细地帮我解答。同时,领导在分配我工作的时候也是由简单到复杂,由配合工作到独立完成,让我一步步地熟悉、慢慢地上手。在这里我要衷心地感谢公司的领导和各位同事。
接触预算工作上半年的时间,让我对预算工作有了新的`认识。我觉得干好这份工作需要的是:耐心、细心、责任心。在这三者中,我比较欠缺的是细心。我接到的第一个工程是xx礼堂的预算,这个工程让我对xx定额的计算规则和定额子目有了进一步的熟悉。也让我认识到学习专业知识绝不能浮浅,一定要脚踏实地,一开始就把基础打牢,每遇到一个问题一定要弄懂弄清楚,要做到举一反三。比如在和对方造价员对预算的时候,自己计算的每个数据是怎么来的,工程量的计算规则是什么,这个地方我这样考虑的依据是什么,这些问题都要弄清楚。只有这样自己才能以理服人,据理力争。
在参与xx修复工程预算审核的工作中,我深刻的认识到不细心导致的后果是十分可怕的。虽然图纸很少,结构很简单,但是由于自己一时马虎没看清图纸中xx护坡的具体构造,导致计算结果不准。还有在xx的现场勘察中,由于自身缺乏经验,致使目测的工程量跟实际的工程量相差甚远。由此可见,越是简单的问题,越不可掉以轻心。
在预算领域,我是一名新手。自己平时除了看看技术方面的书籍外还经常熟悉定额。同时也从公司各位老师的身上学习先进的工作经验和工作方法从而不断提高自身的业务水平。在参与xx技有限公司修复工程的预算编制工作时,我先是根据自己的理解把算好的工程量套了下定额,然后和x老师套的定额子目做对比。从中我认识到自己在考虑工程做法及工序的时候不够全面,在定额换算以及定额子目选择的时候还不够准确,这些都需要我在以后的工作中去提高和完善。
预算软件的操作方面,由于自己对电脑操作比较熟悉,所以上手比较快。现在已经能够独立运用xx钢筋抽样,图形算量以及套价软件完成一个工程的预算编制。但是在效率和精确度方面还需要提高。
俗话说万事开头难。经过上半年的学习和工作,我也算是走进了造价工作的“大门”,以后的“修行”就要靠自己的努力了。农历新年将至,我要在这辞旧迎新的时候,把自身的不足和缺点通通抛弃,将自身的优点保持和发扬。逐渐掌握并熟练运用各种预算软件,不断提高自身业务水平,踏踏实实工作。在新的上半年中,在公司领导的带领下,和各位同事一同携手为xx公司的发展做出自己的贡献。
房改办半年情况报告篇七
财政收入方面:1-8月,全xx财政收入完成68.11亿元,比上年同期增收3.16亿元,增长4.86%。其中,一般公共预算收入完成43.05亿元,同比减收1.25亿元,下降2.81%。全xx财政收入运行主要呈现如下特点:一是财政收入连续同比增长,收入走势较好。1-8月,全xx财政收入同比增加3.16亿元,增长4.86%,达到年度预期增长4%的目标。收入增速较上年同期提高3.16个百分点,较上月提高1.71个百分点,连续3个月实现同比正增长。二是收入结构继续优化。1-8月,全xx非税收入16.16亿元,同比减收4.85亿元,同比下降23.09%,占公共财政预算收入比重37.53%,比上年同期回落9.9个百分点;非税占比排名全区第9位,比上年同期回落6位。三是税收收入增长平稳。1-8月,全xx税收收入完成51.96亿元,同比增收8亿元,增长18.22%,分别比上年同期和上半年提高16.85和2.79个百分点,在上年低基数基础上实现较快增长。四是县级财政收入低迷,区域间增长不平衡。1-8月,全xx县级(不含右江区)财政收入完成50.89亿元,同比增收1.11亿元,增长2.23%,较上年同期回落0.66个百分点,今年以来,仅2月、7月及8月等3个月份实现同比正增长,对全xx财政收入贡献不足。
财政支出方面:1-8月,全xx一般公共预算支出179.04亿元,同比增支36.50亿元,增长25.60%。全xx财政支出预算执行主要呈现如下特点:一是财政支出走势平稳,持续实现两数的增幅。1-8月财政支出继续保持20%以上的较高增速,比上年同期提高6.97个百分点,比上半年提高5.2个百分点。支出规模及增速均排名全区第3位。二是民生支出占比较高。1-8月,全xx用于民生方面支出143.13亿元,同比增支30.05亿元,增长26.58%,占公共财政预算支出比重79.94%,比上年同期提高0.61个百分点。重点支出科目中,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水和交通运输等支出增速均超过20%,分别为39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是专款使用进度偏低。1-8月,全xx专款欠拨68.64亿元,专款到位率37.97%。其中:一般预算专款欠拨62.23亿元,专款到位率38.19%;基金预算专款欠拨6.41亿元,专款到位率35.71%。专款兑现率偏低,给完成前三季度和全年财政支出目标任务增加了压力。
xx性基金预算情况:1-8月,全xxxx性基金预算收入20.48亿元,完成年初预算的35.14%,同比增收0.93亿元,增长4.75%。其中:国有土地使用权出让收入18.50亿元,完成年初预算的.33.52%,同比增收2亿元,增长12.10%;xx住房基金收入0.7亿元,同比增收0.11亿元,增长18.37。国有土地收益基金收入0.28亿元,同比减收0.28亿元,下降50.19%;其他基金收入0.24亿元,同比减收1.49亿元,下降85.91%。全xxxx性基金预算支出21.01亿元,完成年度预算的31.31%,同比减支1.62亿元,下降7.17%。其中:城乡社区事务支出19.8亿元,同比减支0.29亿元,下降1.44%;社会保障和就业支出0.36亿元,同比减支0.46万元,下降55.66%;农林水支出0.22亿元,同比减支0.73亿元,下降76.63%。
房改办半年情况报告篇八
7月31日下午,市委、市政府召开了全市半年工作情况通报会。市委书记、市人大常委会主任张xx向离退休老干部通报了上半年全市工作情况和下半年工作安排打算,市委副书记、市长王xx主持会议。
张xx指出,今年以来,面对黄金价格持续低迷、资源要素供应紧张、市场需求严重不足等严峻宏观形势,全市上下突出“经济发展更稳更优、城乡面貌更靓更美、人民生活更富更好”的工作主基调,克难奋进,砥砺前行,经济社会发展取得了新的进步。1-6月份,预计全市实现地区生产总值323亿元,地方财政收入29.1亿元,固定资产投资191.7亿元,分别增长9.4%、12%和17.6%。上半年各项工作成绩的取得,是上级党委、政府科学决策、坚强领导的结果,是全市上下团结拼搏、顽强进取的结果,同时也离不开各位老领导、老同志的热情帮助和大力支持。
多年来,大家始终以高度的政治责任感和强烈的事业心,充分发挥余热,积极建言献策,特别是在化解社会矛盾、参与城市管理、培养呵护少年儿童、发展老年人体育等工作中发挥了很好的积极作用,有力地促进了全市的改革、发展与稳定。对此,他代表市委、市政府,向各位老领导、老同志并通过他们向全市离退休干部致以衷心的感谢和诚挚的问候。
张xx强调,尽管上半年取得了一定的发展进步,但工作中仍存在一些问题和不足:经济结构还不尽合理,服务业发展仍滞后于制造业,自主创新能力还不够强,节能减排压力仍然很大,经济发展方式仍需加快转变;新的财税增长点少;城乡统筹发展还不够协调,民生和社会事业发展还不够平衡,一些群众关心的热点难点问题仍没有根本解决,基层基础工作还不牢固,在反邪教等领域还存有一些不稳定、不安全因素;民主法治建设和党的建设还存有薄弱环节,领导方式和执政能力还需进一步提升。对此,市委、市政府将高度重视,在今后工作中认真加以研究解决。
下半年,我市将紧紧围绕上级党委、政府的新部署新要求,弘扬沉心、静气、有担当的精神,坚定信心、攻坚克难,通过坚定不移转方式调结构,推动城乡一体发展,全面加强社会治理创新,深入开展教育实践活动,全面深化改革,奋力推动经济社会大发展大跨越。
张xx最后指出,做好下半年工作,形势严峻、任务艰巨、压力很大。真诚地希望老干部们在保重身体、安度晚年的前提下,继续发挥见多识广、经验丰富的优势,一如既往地关心支持市委、市政府的工作,为全市发展做出新的更大贡献。各级各部门要一如既往地尊重老领导、关爱老同志,高度重视并切实做好老干部工作,全面落实各项政策和待遇,从各方面关心、照顾、安排好老同志的生活,真正使广大老同志晚年生活舒适、幸福安康。
房改办半年情况报告篇九
县人民政府:
上半年,在县委、县政府的正确领导下,在省、市林业主管部门的大力关心和支持下,县林业局认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕县委县政府中心工作,突出林业项目工作、森林资源管理、干部队伍建设等重点,扎实推进各项林业工作,取得了阶段性成效。现将有关情况报告如下。
(一)造林绿化工作。
上半年,我县认真贯彻落实省委省政府绿满荆楚行动,以生态示范县建设为载体,全面实施绿化美化行动。截至目前,全县共完成造林绿化26462亩,占计划的119.75%。其中宜林地造林1xx亩、无林地造林2673亩、通道绿化xx亩、村庄绿化xx亩。其中林业重点工程造林2.21万亩,封山育林2.7万亩。
(二)林业重点项目。
1、特色农业大县建设。全县完成核桃产业基地建设4737.5亩,县林业局请市级木本油料专家编制了核桃树春季培管的技术资料,重点对核桃人工授粉、保花保果、病虫防治、追肥、小修剪(抹芽、摘心)进行指导。印制资料核桃重点技术资料xx余份。
2、天然林管护工程建设。全县森林管护总面积xx.46万亩,其中国有林管护面积xx.5万亩,涉及3个国有林场和2个林科所;集体所有的公益林管护面积151.96万亩,涉及11个乡镇,现已全部实施管护。全县11个乡(镇)和5个国有单位分别设立了“天然林资源保护工程森林管护站(所)”,以村为单位建立管护点94个。
3、生态公益林补偿项目。省林业厅下达我县20xx年森林生态效益补偿面积151.96万亩,国家级生态公益林面积已全部落实到乡镇,万亩,涉及11个乡镇82个村,完成计划面积的92.4%;省级生态公益林兑现面积17.35万亩,其中:国有林兑现补偿面积xx亩,兑现补偿资金17.26万元,涉及3个林场2个林科所,集体林兑现补偿面积13.71万亩,兑现补偿资金xx.3157万元,涉及5个乡镇7个村,完成计划的79.2%。
未全部兑现的原因是:
一是在受理登记时部分外出打工林农的林地未提出申请;
二是在林权受理登记时因林权不清,未及时办理林权证;
三是林权有争议,尚未处理的部分林地还未补偿;
四是个别村林权证面积大于公益林补偿面积,无法实施。
4、林业重点工程造林。xx年我县林业重点工程有退耕还林还草、巩固退耕还林成果项目建设、森林抚育、低产林改造、天保公益林、长防林、石漠化治理及造林补贴等项目,万亩。
(三)森林资源管理工作。
1、林业行政许可制度有序执行。年初根据全市森林采伐限额计划下达了全县xx年度木材生产预安排计划,严格按照人工商品林采伐试点规定实施林木采伐,做到公正透明。半年来,办理林木采伐证xx份;苗木生产经营许可证32件;植物检疫证54件;办理省内运输证xx件。
2、林业执法工作全面加强。按照上级森林公安机关和县林业局年初工作规划和要求,认真组织开展了“治理五乱”等专项整治行动。半年来,共受理各类涉林案件51起,其中刑事立案4起,破案2起,抓获犯罪嫌疑人2人,没收木材121立方米,野生植物4株,罚款xx元。
3、林权证登记制度。上半年林权初始登记674宗地,审核发证523宗地,发放林权证187本;流转林地105宗地;受理林权纠纷65起,调处xx起,5起还在办理之中。
4、野生动植物资源保护工作。今年5月,完成方山石林景区古树名木资源调查和挂牌,共调查古树85株,登记挂牌154棵,竖立野生植物保护宣传牌2块;为规范野生动物驯养繁殖管理,促进特种养殖产业的持续健康发展,我局对全县32家从事野生动物驯养繁殖户进行调查清理,在养殖条件、技术能力、经费保障、规章制度上存在问题的有11家,其中5家依法注销许可证,对其他存在问题的单位和个人已通知限期整改;对准备从事野生动物驯养繁殖的经营户提供技术咨询,协助其办理相关证件;对重点景区、餐馆等发放野生动物保护管理宣传单500份,并根据群众举报,成功查获一起非法收购青蛙种卵外销案件,切实保护好野生动物资源。
5、森林病虫害防治工作。今年3月底,全面完成马尾松枯死木和疫木的除治工作,共除治疫木210株;枯死木7544株,4月至5月中旬,对疫木除治现场再次进行了彻底清理。今年重点监测了龙舟坪、磨市、都镇湾等镇的马尾松毛虫发生情况,越冬代危害面积xx亩,已用白僵菌进行了有效防治,目前未发现马尾松继续危害现象。5月中旬积极开展松褐天牛的监测防治,主要采用噻虫啉喷粉防治,以降低松褐天牛虫口密度,达到减少枯死树的目的;实地调查了全县杨树舟蛾、杨树蛀干害虫和杨树病害的发生情况等,目前均未发现危害症状。五月份在全县组建专业技术人员启动了有害生物普查工作。
6、森林防火工作。上半年,认真贯彻执行xx年全国及全省春季森林防火工作会议精神,坚持实行“预防为主,积极消灭”的森林防火方针,出动宣传车200台次,刷写标语400余条,在长阳电视台滚动播放森林防火相关知识15天,群发森林防火信息5万余条,发放宣传单6万份,新立大型防火宣传牌10块,县森林防火指挥部组织开展森林防火应急演练2次,各项防范措施到位,全县上半年未发生森林火灾。
(四)认真履行片长单位职责,扎实有效的开展“三万”活动。
根据县委统一要求,县林业局抽调一名班子成员到鸭子口乡挂职乡长助理,全面负责鸭子口片区的“三万”活动和村村通客车建设。
一是政策宣传广泛。通过召开村民会议、印发宣传资料,广泛开展“六送”活动,走访慰问困难群众10余户,送慰问金xx余元,同时深入群众家中,通过召开村支部会议、群众代表会议等方式,对村村通客车建设、农田水利设施、农业产业发展等现场调研,及时了解村情民情,为联系村排忧解难。
二是兴办实事具体。在林业局经费极为困难的情况下,先后为巴山村落实帮扶资金20万、刘坪村5万,共计25万元,认真落实县委常委、宣传部长肖发喜同志的现场办公要求,与县文化局、县民政局、县卫生局、县人社局、县司法局等部门加强联系,扎实开展“送政策、送项目、送科技、送温暖、送卫生、送文化”活动。针对木本油料基地建设管理技术缺乏,管理不到位的现状,林业局组建了技术服务专班,集中开展木本油料技术服务工作,目前按乡镇成立的十一支核桃技术服务团队已经按照四季到村到示范户开展了技术服务。
三是广泛开展联系。作为片长单位始终融入到各联村单位的工作之中,各联村单位先后召开会议22次,走访群众47人,征求到意见及建议65条,发放慰问金1.8万元,联系各单位落实到村帮扶资金80万元,为10个村办理实事21件,县行政服务中心为天柱山村落实“村村通”客车资金5万元,县林业局为刘坪村落实“村村通”客车资金10万元,县水保局为鸭子口村落实“村村通”客车资金3万元,县就业局为马连坪村落实“村村通”客车资金3万元,县林业局为巴山村落实“村村通”客车资金10万元,市交运局支持古坪村开展碑余线建设,总投资180万元,约6公里,通过该活动真正达到惠民、解难、谋发展的目的。
(五)扎实抓好崩尖子自然保护区晋升国家级工作。
崩尖子自然保护区于3月10日通过国家林业局初审。目前已经在保护区境内设立了220个界桩,在清江渡口、旅游通道及重要交通要道共设置24块宣传牌,并完成了保护区立法调研基础工作,年底将迎接国务院自然保护区国家级终审。
(一)特色农业大县建设稳步推进。今年上半年,全县木本油料产业基地建设完成4737.5亩。
(二)干部队伍建设成效明显。认真执行例行学习制度,每月组织干部职工集中学习一次以上,共组织集中学习6次,深入开展党的群众路线教育实践活动和第十六个党风廉政宣传教育月活动,干部职工政治思想和业务素质得到极大提高。
林业干部职工积极响应县委、县政府号召,为大病救助奉献爱心,捐资1xx多元;广大林业技术人员深入到乡村开展木本油料栽培管理技术培训指导,百人技术服务团队按照春夏秋冬四季到村到示范户开展技术服务,现场进行人工授粉树已达xx余株,使林农掌握了春季抹芽和夏季摘心掐梢的方法,得到了广大人民群众的热烈欢迎。
(三)项目工作成效显著。退耕还林、天保工程、巩固退耕还林成果后续产业发展、绿化美化、现代农业油茶示范基地建设、天保公益林、石漠化治理工程、长防林及造林补贴等在建项目建设进展良好。
(四)固定资产投资工作扎实有效。上半年,围绕天然林资源保护、退耕还林等林业重点工程建设,完成固定资产投资7200万元,占计划任务1.43亿元的50.3%,实现了时间过半,任务过半目标,有力地促进了县域经济快速发展。
一是宣传教育工作薄弱,干部队伍思想作风建设有待进一步加强。少数干部职工的责任意识、大局意识、法纪意识不强;缺乏担当精神、奋斗精神,缺乏工作的主动性、创新的锐气和闯劲。
二是技术服务体系不健全,综合服务能力不足。技术培训推广力度小,未建立林业技术服务骨干队伍,未改变技术服务单纯依靠基层林业工作人员的局面。林业站的一线工作人员偏少,知识结构老化,缺乏掌握现代林业技术的专业人才,影响了林业项目实施的质量。
三是林业执法工作亟待加强。执法环境亟待改善,执法力量没有很好整合。执法人员素质参差不齐、战斗力不强;执法畏难情绪较大,讲客观、比待遇。执法条件差,与当前发达交通信息环境不相适应。不法分子装备好,覆盖面大,增加了执法难度。整合执法力量、提高执法能力急需武装。
四是招商工作难度大。今年我局招商引资xx万元以上的项目目前正在争取,主要是受经济下行的影响,招商难道大,同时主观上也存在不愿主动出击的现象。
(一)进一步加强干部队伍建设。
一是进一步加强政治思想教育学习。结合每月集中学习、党风廉政宣传教育,加强法律法规、廉政知识、业务知识学习,全面提高干部职工的思想政治素质,为推进林业科学发展、跨越发展打造一支高素质的干部队伍。
二是加大制度的落实和执行力度。定期组建工作专班,对林业工作完成情况、规章制度执行情况进行检查督办,确保各项制度落到实处,做到以制度管人、管事,进一步规范管理,推进林业工作。
(二)进一步推进木本油料产业健康发展。
一是兑付xx年春季木本油料产业基地扶持资金,
二是开展木本油料技术服务(核桃油茶),
四是加强木本油料基地苗圃监管,为产业基地建设提供优良种苗。
(三)全力抓好林业项目工作。
一是抓好天然林保护工程、退耕还林、生态公益林补偿、石漠化综合治理、低产林改造、中央财政支持现代农业发展油茶示范基地等林业重点项目建设,全面完成年度建设任务工,为进一步争取林业新项目打下良好基础。重点抓好生态公益林补偿项目建设,组织专班加强检查督办,年内把生态公益林全部落实到林权权利人,把补偿资金全额兑现到林权权利人。
二是扎实抓好清江国家湿地公园建设,派专业技术和管理人员参加国家林业局组织的培训,拟定专项规划的初步方案,争取项目资金300万元。
三是扎实抓好崩尖子保护区申报国家级各项工作,确保一次性申报成功。
四是紧紧抓住西部大开发、武陵山少数民族经济实验区、“616”对口支援等政策机遇,积极向上汇报,努力争取欧投项目、林业产品加工等林业新项目,大幅增加林业发展投入,不断增强林业发展后劲。
五是加大招商力度,确保年内引资xx万元以上的项目一个。
(四)积极服务企业发展。
重点围绕湖北华饴公司、清江药谷公司、长丹木业公司等企业的林业贴息贷款及林产品深加工项目的争取,全力做好相关服务,确保企业留得下、稳得住、效益好,发展快。
(五)进一步强化森林资源管理。
围绕生态公益林补偿项目建设,签订管护协议,落实林权权利人管护责任,切实加强森林资源源头管理。进一步整合森林公安、林政执法力量,深入开展专项整治行动,并积极争取省、市林业主管部门支持,采取交叉办案、异地办案等措施,对破坏森林资源行为始终保持严打高压态势,坚持什么问题突出就重点解决什么问题,什么地方混乱就重点整治什么地方,对违法犯罪苗头露头就打,绝不姑息手软,做到防患未然。
林业刑事案件办理之后,公开曝光,公开宣布,让老百姓知道了解,真正起到警示作用。同时,加强执法队伍的建设、管理和培训,提高队伍素质,增强林业执法的反应能力,提高办案效率和办案质量,努力做到内强素质,外树形象。
(六)全面加强森林防火工作。
一是在重点防火期前,召开全县森林防火工作会议,全面安排部署森林防火工作,落实森林防火工作责任。
二是深入开展森林防火宣传,重点做好边远地区、林中户、偏远户、独居老人和重点人群的宣传与监管,做到宣传覆盖无盲区,切实增强广大人民群众的森林防火意识。
三是做好森林防火物资储备,加强森林防火基础设施建设,提升森林火灾的应急能力。
四是适时组织开展森林防火培训演练,不断提高防火人员业务素质,提升森林火灾的扑救能力。
五是强化野外用火的管理,严管“四头”,即“人头”、“坟头”、“山头”、“田头”,有效预防火灾发生。
六是扎实做好森林防火24小时值班和领导带班工作,严格规范森林火灾信息报送,确保信息畅通。
房改办半年情况报告篇十
根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部第17号令)、20xx年教育审计工作计划及蒸教审通字[20xx]6号审计通知书,我们审计组于20xx年11月20日至24日对你单位(及所属有关学校)20xx年度预算执行情况进行了就地审计。根据《中华人民共和国会计法》、《审计法》及有关法律法规的规定,你单位应当对其所提供的与审计相关的会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。我们依据我国内部审计各项审计准则,实施了必要的'审计程序,现出具如下审计报告。
石市乡中心学校现有中学3所,一所九年制学校,中心小学及完小3所、村小联校13所。在编教职员工287人(实有人数278人)、离退休138人、代课教师31人。在校学生5560人,其中小学生4010人。
二、财务状况(20xx年12月底资产负债报表反映)。
负债合计1335621.47元,资产与负债差415578.00元。
20xx年石市乡中心学校各项支出2024820元,其中:上缴教育局专项经费76200元,上缴中心学校经费60960元,商品和服务支出256540元,对个人和家庭补助支出551200元,工资福利支出1079920元。
根据你单位提供的会计资料,财务收支基本上能反映财务状况。财务管理制度健全,内控制度完善并执行到位,不相容岗位实行了分离。
1、健全财务管理制度,集体决策,民主理财,财务公开,财务管理上水平(全部规范记账)。
2、所有学校上半年两(期)次对学校经费的收、管、用形成财务报告(制度),对全体教职员工及中心学校报告。
3、在保障经费中提取10%作校舍维修资金重点使用。
4、统筹各项专项等一事一议经费实行一览表一目了然,阳光透明。
存在的问题:
1、石市乡中学自立补助项目多,已超出学校财政的承受能力。
2、石市乡行政人员待遇比普通教职员工高。
1、按“实事求是、稳妥可靠、量入为出、收支平衡”作好学校经费预算。
2、分层次规范各级各类学校节假日补助、课时津贴等标准。
3、从严控制非教学性开支。
房改办半年情况报告篇十一
今年上半年,规划科在局党委和上级业务主管部门的正确领导下,以科学发展观为统领,以开展民主评议政风行风活动为契机,以“完善体制,提高素质”活动为载体,紧紧围绕市局的中心工作,努力克服了业务多,人员少,压力大的重重困难,保质保量地完成了上半年各项工作任务,为顺利完成全年工作计划打下了坚实基础。现将有关情况汇报如下。
(一)抓理论学习。主要是围绕“完善体制,提高素质”这一主题教育活动,认真加强对理论知识的学习更新,不断提高科室人员政治理论水平和整体业务素质。一是学政治理论;重点学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想和十六届五中全会决定等篇章,有效地提高了科室人员的理论水平和思想政治素质,进一步增强了党性,牢固树立了全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观和价值观。二是学基础业务,要求科室人员对规划管理的有关政策、法规、文件精神不仅要勤学苦学习,还要学得快一点,领会深一点,懂得多一点,并在平时工作中灵活运用,融会贯通,不断提高规划管理水平。学习做到有记载、有交流、有体会,半年来,科室人员共写心得体会13篇,学习笔记本。
(二)抓规划管理。严格按照省委、省政府提出的“五保要求”,认真执行土地利用年度计划,坚持“有保有压、区别对待”的原则,合理安排计划指标。1—7月共办理个人建房规划审批手续57宗地,面积8081.1平方米,单位预审10宗地,面积平方米,确保了我市经济和社会发展的需求。
(三)抓规划修编。根据[]文件精神,规划科从年初开始,全面投入我市新一轮的土地利用总体规划修编工作,并按照规划修编的要求,完成了前期准备的各项工作。一是制定了规划修编工作方案,成立了领导小组,落实了工作经费,确定了协作单位,并于月日召开了规划修编工作会议;二是完成了基础资料的收集汇总,先后到统计局、民政局、水利局、计生局、发改委、环保局、建设局、规划局、交通局、农业局等单位借阅相关资料;三是与协作单位调查走访了全市10个镇处,共30个村120户,对各镇处村的土地利用情况、工农业生产、经济发展现状及规划进行了实地调查核实,掌握了最真实的基础数据,为科学合理规划提供了有力的保证;四是4月底前完成了规划修编专题研究初稿。
(四)抓清理退费。根据市委xx年5月9号会议纪要和当政发[xx]46号文件精神,对城区个人建房遗留问题进行了清理,对不符合建房要求的,一律按规定注销两证(规划证、土地证),并对过去所收办证费用进行清理核实,按照“谁收谁退、凭据清退“的原则,进行清理、登记、核实、退款。在清退工作中做到清理广泛细致、核实准确无误、退款及时快捷,既严格执行了文件精神,又切实维护了用地户的`权益。截止目前,已清理出应退款户101户,应退金额640010.26元,其中第一批次已退款25户,441300.5元,第二批已上报市政府,共计22户,金额304415.56元。
(五)抓日常工作。按时按质完成我局的综合统计报表和快速报表工作。
(一)进一步加强规划实施管理宣传和调查研究工作。
(二)对各基层所规划预审、规划实施动态管理情况进行一次实地检查。
(三)及时做好国土资源综合统计年报工作。
(四)积极完成上级交办的其它工作任务。
(五)按照上级主管部门的要求搞好土地利用总体规划修编。
1、7—10月制定规划大纲。初步拟定规划目标和各类用地的空间布局,初步确定规划主要控制指标及其分解方案,确定城镇建设用地控制范围,并组织大纲的评审与论证工作。
2、xx年编制规划方案。在各专题研究的基础上,通过综合平衡和充分协调。
房改办半年情况报告篇十二
今年7月初,我以一名社区工作者的身份来到了__社区居委会。
我快速熟悉了新环境,融入了新团体,学到了很多社区工作方面的知识。
半年以来,在__社区党总支、居委会的正确领导下,在社区全体同志的帮助、支持下,我始终坚持高标准、严要求,认真完成了领导安排的各项工作任务,自身的政治素养、业务水平和综合能力等都有了很大提高,现就我这半年来的工作总结汇报如下:
一、思想上。
积极向党组织靠拢,定期向党组织汇报思想状况,积极参加社工委党支部和社区党支部开展的双重组织生活,积极参加党组织举办的各项活动,时刻以一名正式党员的标准严格要求自己。
二、学习上。
坚持学习专业文化知识和业务理论知识,认真学习社区工作事务手册,积极参加社区培训,不断提高理论水平,为更好地为居民服务打下良好基础。
三、工作上。
我被分配在社区居民事务办理站,在党组织和社区领导的关怀和帮助下,在全体同事的支持下,我较好地完成领导交办的各项工作任务。
日常工作中,我主要负责:
1、社区固定资产的管理,对于所有固定资产的信息都要耐心细致地做好登记工作;。
2、每月22日前认真完成北京市社区管理信息系统的数据更新与维护;。
3、每月25日前认真完成96156社区服务支撑力量的数据更新;。
4、及时对社区网上的内容进行更新;。
5、月报的版面编辑印制工作等。
在这五个月中,我与全体同事一起认真完成了垃圾分类桶、袋的发放工作;在人大换届选举工作中,与同事一起入户进行选民信息核实登记;按计划协助完成了__社区亲子运动会、__社区秋季运动会以及__社区周末文化大舞台等多次活动,在此中间积累了很多实践经验,对以后的工作奠定了良好基础。
综上所述,到社区工作以来,我学到了很多宝贵的知识和经验,自身的理论水平和工作能力有了进一步提高,但同时也存在着一些不足,例如在一些活动的准备工作细节上不是很到位,对于某些事情的处理思维尚不够成熟,工作上创新思维不够等。
在今后的工作中,我要继续向领导和同事学习,不断提高自身素质和水平,为更好地为社区建设贡献力量!
房改办半年情况报告篇十三
20xx年,全州财政工作在州县党委的坚强领导下,在州县人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实中央、省财政工作会议精神及州十四届人大四次会议决议,狠抓收入征管,推进财政改革,调整优化支出结构,持续加强保障与改善民生,全力促进全州经济社会平稳、健康、和谐发展。
1.上半年,全州一般公共预算收入完成113285万元,较上年同期增长17.0%,增收16436万元,完成年初预算的34.7%,塌进度15.3个百分点。增幅排名居全省第2位。
分县市完成情况是:州本级49139万元,增长34.9%,增收12715万元;芒市20129万元,下降2%,减收418万元;梁河县3324万元,下降16.6%,减收660万元;盈江县13093万元,增长14.8%,增收1688万元;陇川县7455万元,增长31.9%,增收1802万元;瑞丽市20145万元,增长7.0%,增收1309万元。
2.全州一般公共预算支出完成598022万元,较上年同期增长27.5%,增支128840万元,完成年初预算的48.5%,增幅排名居全省第4位。
分县市完成情况是:州本级134718万元,增长61.5%,增支51278万元;芒市146778万元,增长20.7%,增支25118万元;梁河县54928万元,增长13.6%,增支6586万元;盈江县100366万元,增长24.3%,增支19598万元;陇川县70571万元,增长28.2%,增支15542万元;瑞丽市90661万元,增长13.4%,增支10718万元。
3.全州政府性基金预算收入完成19108万元,较上年同期增长233.3%,增收13375万元,完成年初预算的51.4%;政府性基金预算支出完成12944万元,较上年同期增长108.7%,增支6741万元,完成年初预算的21.8%。
4.全州国有资本经营预算收入完成0万元;全州国有资本经营预算支出完成0万元。
11%,增支8478万元,完成年初预算的31%。
(二)财政运行的主要特点。
1.税收收入迎来开门红,实现平稳增长。
上半年税收收入完成72695万元,较上年同期增长20.9%,增收12585万元,占一般公共预算收入的64.2%。税收收入迎来了开门红,14个税种中,有10个税种均不同程度实现增长,税收平稳增长。主要增收税种(1)营业税,完成25610万元,比上年同期增长17.9%,增收3380万元;(2)烟叶税,完成2640万元,较上年同期增长294.0%,增收1970万元;(3)城镇土地使用税,完成1483万元,较上年同期增长82.2%,增收669万元;(4)增值税,完成19342万元,较上年同期增长32.7%,增收4764万元。减收税种4个,包括个人所得税减收150万元,资源税减收260万元,房产税减收292万元和耕地占用税减收758万元。
2.非税收入较快增长,增收拉动作用明显。
上半年非税收入完成40590万元,较上年同期增长10.5%,增收3851万元,占一般公共预算收入的35.8%。非税收入征收项目有增有减,总体上仍呈现持续增长态势,主要增收因素一是捐赠收入,完成10397万元;二是政府住房基金收入,完成5247万元,此两项上年同期没有或仅有少量收入,为今年新的增长点。另外专项收入和罚没收入与上年同期相比均实现不同程度的增长。下降的项目主要是行政事业性收费和国有资源(资产)有偿使用收入,行政事业性收费完成6551万元,较上年同期下降62.7%,减收10999万元,减收的主要原因是在国家清费减负的政策背景下,行政事业性收费收入呈下降态势;国有资源(资产)有偿使用收入完成3785万元,较上年同期下降58.3%,减收5301万,减收的主要原因是上年同期实现的部分国有资产处置收入属一次性收入。非税收入的持续增长对确保地方财力的平稳增长发挥了有力支撑作用。
3.财政支出增速平稳,重点支出保障有力。
72.8%,较上年同期增支75324万元。全州财政支出增势较为平稳,稳增长政策得到有效落实,民生支出保障有力。
二、财政运行存在的困难和问题。
(一)收入增长基础不牢靠,持续增长支撑不足。
1-6月,我州财政收入呈现出积极向好变化的趋势,但全州经济仍处于低位运行,全州重点行业经济运行尚未根本好转,结构性减税和政策性减收因素仍需逐步消化,税收持续增长支撑不足,预计后期增速将逐步回落。一是在经济未明显回暖的情况下,州内有色金属采选业和硅产业经营十分困难,大部分企业处于停产或减产状态,税收难以实现。二是20xx年全州地税清理征收土地部门已批未供耕地占用税18458万元和各级政府一次性处置资产契税15316万元属一次性收入,成为今年的减收因素,三是5月1日“营改增”扩围后,全州税收将明显下降,对我州来说,地方税收主要依靠建设投资,营业税所占比重过大,影响较为明显。我州当前仍处于打基础、调结构时期,投资仍然是拉动经济的主要手段,在财政收入结构十分单一的情况下,短期内难以弥补“营改增”带来的收入缺口。同时非税收入在上年高基数的基础上难以维持高增长,财政收入在下半年将明显下降,并且在今后一段时期内将处于低速增长。
(二)刚性支出需求增长迅猛,财政收支矛盾进一步凸显。
在国家“稳增长、调结构、转方式、促双创、惠民生、防风险”的政策背景下,全州财政支出压力持续加大,资金筹措极为艰难,预算平衡压力异常尖锐。德宏州地处边疆,经济发展滞后,经济基础薄弱,长期靠投资拉动经济,属典型的“补助型”财政,20xx年全州财政自给率仅为25.7%,全州财政保工资发放、保机构运转以及各项事业发展与项目建设所需资金高度依赖中央、省财政转移支付。
三、认清形势主动作为在困难中开创财政工作新局面。
(一)创新思路,狠抓收入征管不放松。
“保工资、保运转、保民生”是我州当年各级财政首要的任务,需要有稳定、可持续的财力支撑。全州各级要按照州委决策部署,围绕州第十四届人大四次会议批准的`目标,不调减、不放松,按收入预期目标冲刺,对当前收入组织过程中存在的困难和问题及时进行分析研究,努力完善应对措施,突出重点税源监控,严厉打击偷漏税行为,坚决防止收入“跑冒滴漏”。积极寻找增长点,力争将政策调整给收入带来的不利影响降到最低。进一步加大非税收入收缴力度,充分发挥非税收入对财政增收的积极作用,加快构建权责统一、定位明确、科学合理的非税收入管理新体制。
(二)全力以赴加快财源建设,厚植财政发展新优势。
发展才是硬道理,要缓解当年财政收支矛盾,提高财政保障能力,根本出路就是加快财源建设,推动地方经济健康快速发展。加快创新财政扶持产业发展的方式,改变传统的直接补贴的方式,采用贴息、股权投资、设立投资引导基金、以奖代补等方式支持产业发展,充分发挥财政资金的引导作用和杠杆效应。
(三)牢固树立过紧日子的思想,精打细算、善用财力。
政府过“紧日子”,是为了让百姓过“好日子”。牢固树立过紧日子的思想,精打细算、善用财力,取之有度、用之有节,确保机关事业单位高效运转。加强预算执行管理,硬化预算约束。严禁超预算或者无预算安排支出,按规定的支出用途使用资金,不得随意调整预算科目和支出用途,不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。在后期预算执行中,原则上不出台新的增支政策,一些必须出台的政策,通过以后年度预算安排资金。
(四)优化支出结构,千方百计保障重点支出。
要厘清财政作用边界,回归公共财政本质,避免大包大揽、支出责任无限扩大。逐步取消财政对一般性竞争领域的直接扶持和行政干预,支持发挥市场在资源配置中的决定性作用,充分调动市场活力。要切实增强“底线”思维,立足财力可能,强化财政“托底”保障功能,注重可持续发展,循序渐进,量财而行,更多的参与民生领域改革设计,花钱买机制、主动建机制,通过ppp、购买服务等方式引导社会力量参与公共产品供给。正确处理存量与增量的关系,在用好增量的同时,注重盘活存量,避免财政支出僵化、固化、部门化,提高资金统筹使用能力,集中有限资金保障州委确定的稳增长,推进供给侧结构性改革、扶贫攻坚等重点领域和关键环节,加快资金拨付效率,强化支出进度考核,促进全州经济稳定发展。
(五)着力推进预算绩效管理改革,建立覆盖预算绩效管理新机制。
按照“政府领导、财政牵头、部门负责、社会参与”的原则,加快建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制。一是全力健全预算绩效管理制度体系。建立完善涵盖绩效目标、绩效评价、结果运用全过程的绩效制度体系。二是全力完善绩效评价体系。逐步健全绩效评价个性指标库。拓展预算绩效评价范围,开展好部门整体支出、项目支出、政策制度等绩效评价,有序推进分部门发布预算绩效报告。三是全力强化绩效结果运用。建立预算绩效管理考核机制,用制度来规范、强化对部门和县市预算绩效管理工作的年度考核。探索构建预算绩效管理激励和问责机制,促进绩效管理结果与预算安排相结合。四是全力规范绩效目标管理。科学制定绩效目标,进一步突出绩效目标在预算编制中的引领作用。
(六)着力推进预算信息公开改革,全力打造阳光政府。
预算公开作为当前全面深化财税体制改革的重要任务,要进一步扩大公开范围、细化公开内容、加快公开进度、规范公开方式、完善公开机制,使预算公开贯穿预算改革和管理全过程,提高预算透明度,强化社会监督,促进依法理财,打造阳光政府。
房改办半年情况报告篇十四
一学期以来,学校党支部坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观的具体要求,坚持理论联系实际,发扬奉献进取之传统,创和谐务实之作风,树规范敬业之师魂,努力办群众满意之学校。在班子建设中充分发挥出支部应有的战斗力和凝聚力,扎实抓好师德师风建设,努力改善学校风气,为造就一支具有良好师德师风的教师群体而不懈努力,为学校的教育教学工作做好服务,为学校的健康可持续发展保驾护航。现将本学期支部的主要工作总结:
一、理论武装思想观念指导行动。
本学期支部大力弘扬学习之风,为营造学习型班子、学习型党员队伍、学习型教师群体做了有效地铺垫。
认真落实三个层面的学习,即班子学习、党员学习和全体教师的政治学习。做到班子学习有目的,党员学习有实效,全员政治学习有收获。扭转学习作风,端正学习态度,教育班子、党员和全体教师不能把学习当成负担,而要把学习作为我们的一项常规工作来对待,并且要学有所获。
我们的教育事业是党的事业,是国家的事业,是人民的事业,所以我们必须要及时了解党和国家的路线、方针、政策以及教育的发展形势、趋势和动态,以便更好地指导我们的工作。自新领导班子搭建以来,王校长组织班子学习了《中国教育报》的一篇教育文章,之后,班子成员又进行了一次学习,题为“领导干部如何增强道德感召力”。这一学期虽然班子学习仅仅进行了两次,但这是一个很好的开端,今后要坚持好班子的每周学习制度,不能以工作忙为理由,切实提高班子整体的政治理论水平,提高班子成员的素质和工作能力。本学期党员学习是根据教育局的部署,以科学发展观为主题,全体党员都积极的参与其中,取得了良好的效果。政治学习方面改变过去在笔记本上粘贴学习内容的学习方式,恢复手写笔记。这样做的目的就是为了让大家重新认识学习的重要性,要充分地重视学习,不能把学习当做儿戏,要认认真真地来对待学习。
通过一系列的学习,使得领导、党员和全校教师在思想上都有了很大的进步,在执教为民的观念上有了很大的转变,宗旨意识更加明显,工作热情空前高涨。
二、主题教育突出实际效果明显。
按照区教育党委的部署,本学期在全校党员中开展了“深入学习实践科学发展观活动”的主题教育。
认真学习落实科学发展观,对于我们进一步解放思想,理清思路,推动发展,促进和谐,具有重要意义。把全校党员的思想统一到学习实践活动的整体部署上,统一到全校的创建人民满意学校的这一中心工作上来。
支部对这项主题教育活动高度重视,领导有力,落实工作责任。成立了学习组织机构,结合各自的实际以及党员的具体情况全面实施,班子发挥带头作用,确保全体党员受到教育,确保学习实践活动的全覆盖。在学习过程中,引导全体党员、干部自觉用科学发展观武装头脑、指导实践、推动工作。这次学习实践活动给了我们每一个人一次从整体上思考问题的机会,对于提高个人修养和能力来说都是有益的。参加学习实践活动的党员把精力放在学习实践活动上,真正学会运用科学发展观分析和解决实际问题,努力提高自身的能力和水平。
组织全体党员认真学习科学发展观的相关内容,迅速掀起学习实践活动的高潮。安排好学习时间,广泛征求意见,发动群众建言献策,开展解放思想大讨论,深刻学习研讨领会科学发展观精神。
支部为每个党员印发了学习计划和学习任务,党员集中学习达到30学时,自学均在5学时以上,中心组学习3次,党员干部学习笔记达到10000字,普通党员学习笔记达到5000字。每个党员都撰写了学习心得和工作反思。
在学习的过程中,紧密联系实际工作,认真反思,征求意见,找准问题、分析原因、明确方向,形成解决问题的办法,并在深入调研的基础上形成分析检查报告,各项学习材料及时整理及时上报。
通过科学发展观的学习,使得班子和全校党员统一了思想,明确了工作方向,领导和党员的模范作用发挥的比以往任何时候都要突出,切实起到了很好的教育作用。
三、文明提升发展发展促进文明。
创建文明单位是把社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设各项任务落实到基层的重要途径,是不断提高干部职工素质和单位文明程度的有效形式。
深入开展创建文明单位活动,对于落实科学发展观,加快建设“优质天齐、活力天齐、和谐天齐”,确保学校又快又好地发展具有十分重要的意义,是学校强化管理,优化育人环境,提高教育教学质量的有效载体。
本学期,我们学校拟进市级文明单位标兵,为此支部做了大量的准备工作。由于此前文明单位创建工作处于空白状态,所有资料均需要重新整理,接到创建通知后,马上投入准备工作之中。首先成立了常见工作领导小组,制定创建设施方案,不全两年来的创建工作计划、总结活动材料,制作三块宣传板,组织全校教师学习《黑龙江省文明单位建设条例》,印发文明单位创建试题等等。从11月7日至今整理出创建所需要的文字和图片材料八卷。截止到目前,迎接验收的材料已经准备就绪随时迎接检查验收。
四、加强支部建设谋求良性发展。
1、不断理顺和规范组织结构。为了便于工作、学习和开展活动,本学期将党员划分成四个党小组,将具有代表性的且能在工作中负起责任的党员确定为党小组组长,在学习科学发展观活动中已经发挥出党小组的积极作用。
2、发挥群团组织在学校管理和建设中的作用。本学期经过教工大会的民主选举产生出了新一届教工代表大会,又经过教工代表的投票,选举产生了新一任工会主席。从而健全了工会这一在学校建设中不可或缺的一级组织。在这一系列过程中,充分发挥了教师的民主权利,也为新一任领导班子树立了公平公正的良好工作形象。通过工会和教代会修订了考勤制度,唤醒了教师们的主人翁意识,还教师们民主管校的权利,让大家为学校的发展进言献策,疏通教师们有了民主管校的途径。
3、在组织发展上卖出较大步伐。本学期党支部非常重视党员发展问题。对有入党愿望的积极分子进行积极地引导和教育,使他们成长的更快,进步的步伐迈的更大更坚实。在确定拟发展对象的工作中,我们走民主路线,做到公开公正透明,在确定王剑秋、王丽梅、申桂军三名同志为xx年发展对象时进行党员民主投票,并进行公示,克服以往发展党员不够透明的问题。
五、责任重于泰山安全高过一切。
本学期安全工作的管理得到进一步加强。由于下半年以来黑龙江省重大安全事故频发,使得各级领导对安全工作空前重视,我们学校在以往高度重视安全工作的前提下,把安全工作又提升到一个崭新的高度,领导班子首先达成安全高于一切的共识,及时把安全工作的各项具体要求传达到师生当中,让每个人都时刻绷紧安全这根神经,做到全员管理,全员参与,防患未然。进一步完善安全工作责任制,健全各种安全制度,做到责任到人,进一步明确课上老师负责,课间德育处负责的学生安全保护责任。
对安全工作总存在的隐患,能够整改的我们都进行了认真和及时的整改,拆除了一楼教室的铁栅栏,对不符合安全要求的疏散指示标志下落至离地面80厘米,落实了各室的安全防火责任人,恢复教师值班值宿。加强学生在校期间的管理,放学时每位领导到楼内指定位置疏导学生下楼,避免发生拥挤踩踏事故。对缺少的消防设施和工具及时报告给区教育局协调解决。
总之,一学期来学校党支部尽心尽力地强化管理,完善制度,落实责任,改变面貌,务求实效,取得了点滴的成绩。今后党支部将继续贯彻服务发展的工作方针,在校风校貌改变上,在师德师风建设中,在党员模范作用的发挥上要多下功夫,为学校的蓬勃发展,为办人民满意的学校发挥应有的作用,做出应有的贡献。