费用报销工作计划(热门14篇)
制定计划可以提前预估需要的资源和时间,避免出现无法控制的紧急情况。一个好的计划需要我们设定明确的目标和绩效指标,以便进行有效的评估和反馈。下面是一份关于计划制定的范例,供大家参考学习。
费用报销工作计划篇一
财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重,下面是小编为大家整理的费用报销的有关规定,希望大家喜欢!
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理:
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定:
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求:
(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
(6)报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。
一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。
费用报销工作计划篇二
尽管已时隔半年,可每当提起报销的事,王兄就不由的心头火起,象无数个小火苗在腾腾的往上冒。
七月流火,正是夏季里最炎热的几天,几乎全县的初中教师都齐聚在这座山城上的城关一小,参加国培班的培训学习(各校通知时都说了,凡不参加者,职称考核要扣5分),一时间,偌大的县城顿感拥挤起来。大街小巷到处都能看到提着塑料袋,里面装着学习材料的知识分子,猛然间发现,这教师队伍可真够庞大的!
在乡下教书的王兄刚结婚不久,妻子在县妇幼保健院上班,由于在县城里还没有房子,便在单位附近租了一间民房暂做栖身之所。妻子已有五个月的身孕了,为了方便购物,便把房子选在临街的二楼(共两层),有十来个平米,房间虽然小了点,可交通方便,房租还能少点儿。只要依维克一到站,走不了几步,就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望,眼里全是渴望的温情,每当此时,王兄就感到无比的舒坦,要不是这炎热的天气,王兄对这间温馨的小屋还是挺满意的。
火毒的太阳炙烤着大地,那钢筋混凝土构筑的房屋迅速升高了温度,四面环山的小城象一个锅底,热的让人喘不过气来,马路上反射的阳光直刺你的双眼,地面上腾起的烟尘象是燃烧的火焰,炙烤着街边的花草树木,早上还繁华的大街现在几乎没有了行人,只有商场里还有高亢的音乐传来,烦躁着行人的神经。王兄赤裸着上身,全然没有了平日里的斯文,只有下身的七分裤还能凑合着看出他为人师表的身份,中午的热气将他从房间里硬逼了出来,四下里看看,想找一个凉爽的地方,可除了有空调的大商场里,别无去处。也不想去,再热,他也宁愿陪着妻子。
“这狗日的天!”他一边用手扇着风,一边狠狠地咒骂着这鬼天气。“咱们装个空调吧!”王兄回到屋里,对着腹部已明显隆起,汗流满面的妻子说,顺手把电扇的风力开到最高级。
“算了吧,这是别人的房,等咱有了自己的房子再说吧,也许过几天就凉快了,”妻子温柔的说。听到这话,王兄很感动,鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大义的,知道自己结婚时还有外债没还完,不想再给他添烦。
“你们今天培训,食宿的地方肯定有空调,到那儿不是可以凉快凉快?”“可不是吗?要不是你提醒我还真忘了”。王兄赶忙拿出电话,拨通了同事的号码。“我们刚到,在宜居宾馆,要不要也给你登记个房间?”“好的,谢谢!”
放下电话,王兄拉着妻子就向宾馆跑去。
时间过的真快,转眼已开学一个周了。这天,出纳员到办公室通知:“暑假培训报销开始了,请各位老师请拿着自己的报销票据到出纳室办理。”
平静的办公室里顿时热闹起来,王兄高兴地拿出食宿票,交给教研组长,由组长收齐,统一到校长大人处签字。一天六十,两天一百二,明天就是妻子的生日,拿这钱去买只乌鸡,给娟(王兄妻子的小名)补补身子,好让她给我生个大胖儿子,王兄边写教案边想,嘴角挂着幸福的微笑。
“王兄,对不起,学校说了,凡在县城买了房的,或在县城有地方住的,都不能报!领导说你在城里租的有房,不能报销。”刚办完报销手序的组长回来了,手里拿着一又沓崭新的钞票,遗憾地对王兄,一幅爱莫能助的表情。
“啥?这是那个狗日的出的政策!我租房子难道是学校出的钱?”一向斯文的王兄脸涨的通红,“噌”一下子从座位上站了起来,象一只愤怒的狮子。
“他们那一个出差不是住的世纪、华美、莲花大酒店,他们家就在城里,不是每次都报销了吗?凭什么不给我报?我们培训的时候,他们就在世纪酒店住着。一天还二百多呢!”
“总共在县城里有房的还不到十个人,全报也不到一千块,还不够他们吃一顿饭的钱,校长会这么小气?肯定是那个狗东西出的歪点子,给校长下套,让校长得罪人的!”另一个住在城里的人也愤愤不平地说。
“你不是骗我的吧?”王兄好象突然醒悟似的说,他冷静地想了一下:校长是不可能这样小气的!
“谁骗你是猪!”
这回王兄是不能不信了,没人想当猪的!
“不报就不报吧!就当这帮孙子们把钱拿去抓药喝了”。王兄自言自语地说,颓然地坐在椅子上,脸上满是愁容。
“看来老婆是没有喝乌鸡汤的福气了!”王兄自我解嘲道。可心里实在咽不下这口气:同样是学习,凭什么他们住高档宾馆都能报,而我只是租了间小房子,钱还是我自己出的,咋就不能报了?而且教体局局长都明确同意给报的!这狗日的铁公鸡!他不知怎的,忽然想起了在市里当纪检委书记的叔叔,“把他们平日里干的那些见不得人的事给抖出来,让他们吃不了着走!看他们还嚣张不?”王兄拿起圆珠笔狠狠地戳着教案本,上面已布满了密密的小洞,突然瞪圆了双眼,使劲地把笔扔在了地上。
“你不是有很多亲戚在市里吗?这点小事还能办不了?”有人刚拿到钱的同事打趣道。“哎!还是算了吧,不就一百块钱嘛,半年了,一分钱不发,还不是没人说。”王兄好象忽然明白了什么似的,顺手拾起了刚才被自己扔在地上的圆珠笔,坐到了自己的座位上,心不在焉地在教案本上写了起来。
哎!„„不久,办公室里又恢复了宁静。
也许明天王兄就会去找他的叔叔,也许永远不会„„。
费用报销工作计划篇三
为了进一步发挥科研经费的实效,现将教师外出业务活动费用报销要求如下:
一、报销项目。
由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。
二、报销标准。
1、交通费:按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算(包含车站至会议地点的出租车费),凭实际车票数额报销。
2、会务费(培训费、听课费):凭发票实际数额报销。
3、住宿费:指路途较远不能当天往返的活动住宿,按住宿发票实际数额报销。
4、餐费:路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销;路途较近当天返回的活动只报销午餐费(每次标准15元)。
1、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼,撰写出有深度、高质量的学习汇报材料,并在由学科主任(选派人)组织的学科内部会议上交流汇报。
2、汇报完后,学科主任(选派人)要在汇报材料上签字证实。
3、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。
4、最后到学校财务室报销。
报销程序:撰写汇报材料――学科内汇报――学科主任签字――校长室签字――财务报销。
四、报销要求。
1、必须是正式税章发票,并注意发票的期限。务必在发票的.左上角注明事由(时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等)。
2、财务室不准受理未经校长签字的票据。
3、必须遵照先自垫付,后报销的原则。
4、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。
五、未尽事宜另行研究。
陈庄镇中心小学。
费用报销工作计划篇四
销售额:0万元,新增0万元,续订0万元。到款:0万元。
二、重要用户/出差拜访。
(1)拜访陕西路桥集团杨总,沟通项目进展情况和价格问题;
(3)拜访陕西省交通规划设计研究院陈总,介绍产品,开通试用;
(4)拜访陕西省交建检测杨工,呈递试用报告,了解交建下属公司需求情况;
(5)拜访陕西省交通厅运输管理局李老师,建立联系,了解交通管理类机构的需求情况;
三、重点项目进展情况。
(1)陕西路桥集团:联系人为总工程师,沟通和修改合作方案。
(2)西安公路研究院:联系人为科研管理部副部长,试用结束,沟通方案。
(3)陕西省交通规划设计研究院:联系人为总工程师,开展试用。
(4)中交第一公路勘察设计院:联系人为信息科处长,已将确定方案呈递给院领导,等待领导回复。
四、未来项目铺垫工作。
(1)继续跟进陕西路桥集团、西安公路研究院等意向客户的合作项目;
五、产品学习。
(2)通过交通建设报、省交通厅网站等积极关注交通方面的新闻动态、要闻情报,通过客户单位网站浏览了解他们的发展动态、信息化建设程度;(3)跟新老销售常常共同交流经验、遇到的问题、客户用户情况等。
陕西分公司基建与能源销售部。
薛洁。
2015年9月7日。
销售额:2.6833万元,为新客户新订。到款:0万元。
二、重要用户/出差拜访。
(3)拜访陕西省交通规划设计研究院陈总,开展培训,了解单位需求,进行小型公关;
(4)拜访陕西省交建集团李部长和张总,介绍产品,沟通需求,呈递方案;
(5)拜访陕西省高速建设集团吕部长,介绍产品,沟通需求;
(6)拜访陕西省公路学会江老师,建立联系,了解全国和省内相关会议的开展情况;
(7)拜访西安铁路局科学技术研究所邓楠,沟通余款问题,以及下年合作时间;
(8)拜访西安船舶设备工业公司马玲,沟通单位和使用情况,建立较好的联系。
四、重点项目进展情况。
(1)陕西路桥集团:联系人为总工程师,根据单位的实际情况转为托管模式,目前已将方案和合同发送过去,等待领导同意确认,之后走会签流程。
(2)西安公路研究院:联系人为科研管理部副部长,目前已将项目方案汇报给院领导,准备上会讨论。
(3)陕西省交通规划设计研究院:联系人为总工程师,在试用、培训、调研及小型公关之后,现已将引进的可行性报告提给院里,准备开会讨论。
(4)陕西省交建集团:联系人为科技质量安全部部长,有明显的需求意向,已将方案撰写后呈递。
(5)陕西省高速建设集团:联系人为科技质量安全部部长,有明显的需求意向,正在进行方案撰写和试用沟通中。
(6)中交第一公路勘察设计院:联系人为信息科处长,已将确定方案呈递给院领导,等待领导回复。
四、未来项目铺垫工作。
(3)与陕西省公路学会建立较好联系,关注他们的会议和学术动态,争取与他们合作将我们与他们网站进行链接,扩大知网在省内的知名度。
五、产品学习。
(2)通过交通建设报、省交通厅网站等积极关注交通方面的新闻动态、要闻情报,通过客户单位网站浏览了解他们的发展动态、信息化建设程度;(3)跟新老销售常常共同交流经验、遇到的问题、客户用户情况等。
六、市场活动。
8月,配合行业分公司与中国公路学会举办的“绿色公路会议”。
陕西分公司基建与能源销售部。
薛洁。
2015年9月7日。
费用报销工作计划篇五
1、公司的费用开支均由各部门负责人审核,财务部核实,最终由董事长审批。
如遇董事长外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:
费用在5000元以下的,经总经理审批后,财务部可予以先行报销;
费用在5000元以上的,先由总经理向董事长报告,再由董事长口头(电话)或书面(传真、e-mail)指示财务人员先行处理。
2、以上两种情况,财务部出纳必须待董事长回来时,再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。
5、凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。
1、当费用发生后,受款人必须在事完后3天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核。
2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。
3、出纳在收到经获董事长或总经理批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人。受款人到出纳处领取款项时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
三、借款:
1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在3000元(含)以内的经部门经理审核,总经理审批。借款金额超过3000元时,除完成以上程序外,还须上报至董事长报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。
4、借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时,出纳有权从薪资中抵扣。
1、话费:(每月)。
销售部主管:200元,采购部主管:200元,财务部主管:100元,业务员:100元。以上人员话费超过标准一律由自己负担,没有任何特殊情况。一般管理人员当月确有因为公事打电话较多的可以每月报销30元,只能少不能多。
1、交通费:
2、招待费:为了规范招待费的支出,一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在200元以下,事先须经总经理同意。一次的金额应控制在人均50元以内,如发生额在500元以上的,必须有证明人签字。招待费的报销必须附带点菜单且菜单金额和发票金额要一致,在菜单上要注明招待事由及招待何人。
3、加油费:每月15日及30日由办公室派专人登记车辆里程表,按实际里程数0.45元/公里每半月报销一次油费(附带油票)。
4:白条收据:所有经手人付的款项都必须有收款人的收条,收款人必须签字,大小写金额必须一致,并注明付款缘由。
5、出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制,部分包干的办法,标准请见下表:(元/日)。
职位。
交通工具。
住宿补贴。
伙食补贴。
出差地交通费董事长。
飞机。
150。
总经理。
飞机。
120。
厂长。
飞机。
120。
部门主管。
卧铺。
普通员工。
硬座。
10(1)交通工具。
1普通人员不能乘坐飞机,如遇特殊情况确需乘飞机的,必须获董事长特批方可。
2购买飞机票工作,由办公室负责订购,尽量享受票价的优惠。
1、住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准,并以入住者最高职位的档次为限。
2、员工出差时,如能自行解决住宿(由客户提供住宿的除外),可按相应的标准之50%给予奖励。
3、当天离开出差住地的,必须在当日中午12时前办理退房手续,公司不再报销半天的住宿费。
4、驻地之省内出差应尽量安排当天往返。
5、住宿费必须有附具住宿费用清单,公司只负责住宿费用,其它产生的杂费(如洗衣费,电话费,餐费)一概不予报支。
6、住宿费低于住宿标准的部分,按其差额给予80%的奖励。
(3)出差伙食补贴:
1、出差过程发生交际应酬餐费时,需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。
2、出差补贴最小计算单位半天,计算方法为:出发日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。
(4)出差手机费(指漫游区)补贴,非漫游区不另行补贴:
如特殊情况需加手机话费补贴的,需提供充分的理由,总经理批准后方能生效。
以上定额凭出差地的车票实报实销,最高不可超过上述补贴标准,如本次出差累计数超出定额的由个人承担。
(5)零星采购费:
1、零星材料购入必须持有使用部门的请购申请单,经部门主管人签字,领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购,超定额库存。
2、采购部门按购物申请单所购材料送达公司后,须持有关领导签批的采购单、购货发票或购货清单到仓库办理入库手续。
3、仓库部门在将材料验收入库前,应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符,或请使用部门进行质量检查,对不符合质量要求或不符合使用要求的坚决不予办理入库手续。对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
4采购人员到财务进行采购账务处理时必须持有请购单、采购清单、入库单,经总经理审批后财务人员才能进行冲账。费用报销的有关规定:
1、每次报销费用,必须在事项结束起3日内,特殊情况一周内完成,过期财务部可不予报销。
2、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下:
1、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写:
2、受款人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。
3、所属部门按受款人所在部门的名称填写:
4、填报日期按填写当日的日期填写:
5、附件张数按所附单据数量填写:
6、大、小写金额必须填写一致,不得涂改:
7、发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”;
8、凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名;
9、如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。
10、所有票据必须真实,如发现作弊时,财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
附:
本制度从2010年5月1日起实施本制度由公司财务部负责解释。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
费用报销工作计划篇六
第一条为既便于工作,又有效节约交通费用,特制定本规定。
第二条严格控制出租车费支出,杜绝浪费。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车费:
1、因公携带贵重或大宗物品或现金在10000元以上(含10000元)的;
2、迎送客人(有客人同行的);
3、任务紧迫,不乘出租车难以完成任务的;
4、由于工作,夜间无其他交通工具或可能影响人身安全的;
5、其它紧急情况。
第三条员工报销出租车费,应提供有效出租车票,并详细注明乘车日期、事由、始落点、实际费用,按财务报销程序报销。出租车费不得混杂在其它费用内报销。
第四条员工因公外出乘坐公交车的交通费按以上规定予以实报实销。
第五条出租车费(包括市内公交车费)每月月底前报销完毕,下旬发生的车费最迟可延至下月八日前报销。无正当理由,逾期一律不得报销。
1、公司实行通讯补助原则。每月对在市区外出差人员进行通讯补贴,其标准为:部门经理元,项目主管元,由报销人填单,部门主管签字,财务部审核后,报总经理批准报销。
1、费用报销程序:报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单,总经理审批后,由财务部复核,并向报销人支付报销款。出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据,借支单不予退回;报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。
2、对原始票据的要求:
(1)、原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。
(2)原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。
(3)、除交通票据外的其他票据,报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。
(4)、不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。
3、可独立核算项目的费用列入本项目费用进行成本核算。
本规定由财务处负责解释。
费用报销工作计划篇七
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的,报销时须提供现金支付凭证(收款收据、微信支付宝等转账记录)。(特殊情况由总经理审批)。
二、所有的现金收入,都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额,确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据,并执行票据报销及审批程序,做到账款分管。
三、临时性小额现金支出,实行先垫支后报销原则(除出差外)。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单,部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员,年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差,应合理估算出差费用,填制领款单,由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员,不得再预支差旅费。如前一次借款不清的,不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额,一般以3-5天的日常零星支出为限,超过限额的出纳员应及时送存银行,每日业务终了前,出纳人员应盘点现金,做到账实相符。
本制度从二0二0年一月一日起执行,执行以后公司如有新的规定另行通知。
费用报销工作计划篇八
孕妇从怀孕到生产,中间约有10次产检,每次产检的项目不同,收费也不一样。那么产检费用可以报销吗?如果可以,怎么报销呢?下面是小编为大家整理的产检费用报销过程详解,希望大家喜欢!
产检费用是可以报销的,而且可以通过医疗保险和生育保险两个途径报销。
一、 医疗保险报销:参加医疗保险的孕妇,部分产检费用可免费,或者直接刷医保卡缴费即可。
二、 生育保险报销:生育完以后,生育保险可报销一定生育费用,这其中就包括大部分必要的'产检项目。
三、 产检费用报销项目
第三次产检报销项目:(20―24周)产科检查、尿常规、彩色b超;
第四次产检报销项目:(24―28周)产科检查、尿常规;
第五次产检报销项目:(28―30周)产科检查、尿常规;
第六次产检报销项目:(30―32周)产科检查、血常规、尿常规、b超;
第七次产检报销项目:(32―34周)产科检查、尿常规;
第八次产检报销项目:(34―36周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第九次产检报销项目:(37周)产科检查、尿常规;
第十次产检报销项目:(38周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第十一次产检报销项目:(39周)产科检查、尿常规、b超;
第十二次产检报销项目:(40周)产科检查、胎儿监护、尿常规。
一、产检费用报销所需材料
1.产前检查
(1)生育手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)收据、处方(有药费的收据必须有处方)
2.生育住院
(1)手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)住院收费专用收据、费用结算清单、费用明细
(4)由医院开具的《全额现金结算证明》
二、产检费用报销流程
1.属于生育保险零星医疗费用报销范围内的生育医疗费用,先由参保人员个人垫付,自出院(或结付医疗费)之日起5个月之内向所属单位办理申报手续。
2.由单位经办人携带相关资料,到医保中心医保业务综合服务厅指定窗口办理报销手续。
费用报销工作计划篇九
部门:
姓名:
分数:
一、单项选择题(单选2分/题,共分)。
1.报销单据书写错误,是否可以修改()。
a、是。
b、否。
2.公司员工报销医药费,必须有()备案签字方可报销。
a、本部门部长b、内勤/文员c、人力资源部d、市场部。
3.公司部门活动费用需要到()备案签字后方可报销。
a、本部门部长b、内勤/文员c、人力资源部d、财务部。
4.住宿费发票丢失可以找同类型发票,填写特殊报销申请单,总经理签字后方可报销。()。
a、是。
b、否。
5.“差旅费/费用报销单”的单据业务截止时间为每月()。之后申请或不合格退回的单据,单据日期都要改为次月1号。
a、月末最后一天。
b、最后一个周一。
c、27日对应的周一。
d、无截止日不需检查。
6.出差期间请客户吃饭发生的业务招待费应选择下列哪个费用项目()。
a、销售费用_费用_业务服务费。
b、管理费用_费用_招待费。
c、销售费用_费用_招待费。
d、销售费用_费用_办公费_办公经费。
7.投标发生的招投标标书费用应选择下列哪个费用项目()。
a、销售费用_费用_业务服务费。
b、管理费用_费用_办公费_印刷费c、销售费用_费用_办公费_印刷费。
d、销售费用_费用_办公经费。
8.项目中标后发生的投标公司招投标服务费应选择下列哪个费用项目()。
a、销售费用_费用_业务服务费。
d、销售费用_费用_办公经费。
9.展会期间发生的展位费,应选择下列哪个费用项目()。
a、销售费用_费用_企业宣传费_展览费。
d、销售费用_费用_包装费。
10.小王为客户服务部人员,因销售部有一台油雾净化器(客户已验收)需要维修,售后维修工作需要购买材料,小王垫付款项后依据发票回公司报销,对应费用项目以及费用承担部门应该选择哪个()。
a、销售费用_费用_修理费_售后维修费。
客户服务部b、销售费用_材料费_材料费。
销售部c、生产成本_其他直接费_消耗材料费。
客户服务部d、销售费用_费用_修理费_售后维修费。
销售部。
二、不定项选择题(多选题多选、少选均不得分,多选题3分/题,共30分)。
1、以下哪类票据不可以报销()。
a、有涂改、污染的票据b、未盖发票专用章的票据c、假发票d、空白发票。
2、填写报销单据时不能用哪种笔书写()。
a、铅笔b、红色笔c、黑色水笔d、圆珠笔。
3、粘贴票据不可以用哪种粘贴方法()。
a、大头针串别b、液体胶粘贴c、回形针串别d、订书机针订。
4、以下项目可以填差旅费的有()。
a、出差的车票b、出差的火车票c、加油票d、停车费。
e、洗车费f、出差的住宿费。
5、应与正规发票分开粘贴的有()。
a、收据b、特殊报销申请单c、收条d、火车票。
6、哪些是办公用品费()。
a、电脑耗材、硒鼓、碳粉b、办公用品。
c、清洁工具费。
d、购买5000元电脑e、邮寄费f、印刷费g、桌椅,书报杂志。
7、属于车辆费用的有()。
a、出差自驾车车辆的加油费b、停车费c、出差中汽车的过路过桥费d、洗车费。
8、以下哪种是不规范的粘贴方法()。
9、停车票应有()才予报销。
a、随车人员的签字b、日期c、停车地点d、车牌号
10、下面哪些餐饮(电脑开具)发票为不允许报销发票。()。
a、有章印无开票时间餐饮发票。
b、有章印开票时间发票号以及税号票面打印完整的餐饮发票。
c、有章印但时间不完整的餐饮发票d、无章印时间不完整。
e、有印章且时间完整打印歪曲的发票。
三、填空题(每题2分,共10分)。
1.自备车出差事前经部门经理批准,不报销城际交通费,公杂费按__________标准报销,公司负担油费及过路费。
2.临时出差依据谁出差谁报销原,出差结束_______日内必须到财务报销清账;坚持“前账不清,后账不借”的原则。
3.出差人员乘车后不慎将车票丢失,_____个工作日内上报部门经理,经部门经理审核批准后按标准的_____报销,并提供_______________________________。4.费用项目选择“生产成本-xxx”时,须填写_______________________。
5.抵票或超预算,超标准的,需要填写_______________,按要求填写并经过公司__________以上人员审批。与报销单一起交到财务。
四、简答题(每题4分,共计20分)。
1.费用/差旅费申请单截止时间为什么时候?截止时系统单据为什么状态?
2.3.4.5.增值税发票的主要特点是什么?填写系统需要注意什么?
私车/公车报销加油费、过路费等费用时需要提供什么材料,有什么要求?
可以申请夜车补助的条件为:
辖区内出差,餐费补助如何报销?
五、出差/费用申请单的填写(20分)。
1、公司派业务员王明到保定出差,预期5月1日至5月5日,实际王明5月1日晚8点从大连出发到北京,5月6日晚23点返回大连,期间在北京住宿花费260元/天。去时跟公司车到大连车站,油费40元,大连到北京车票费用300元,2日早8:00从北京到保定15元,3日18:00从保定到北京15元,6日回来时的车票300元,从大连站到家50元。出差中招待费600元,复印费20元,交通车辆费50元。
一个月后王明到上海进行项目跟进,6月2日早8:00,从大连出发至上海机票1200元,大连到机场交通费26.5元,上海机场到客户交通费50元,客户处到酒店往返以及办理事宜共发生交通费140元,客户处到上海机场50元,4日晚20:00上海返回大连机票1000元,大连机场到家交通费30元。请按培训的要求及各部门出差标准规范填写出差申请单(两个出差行程可以写在一张差旅费申请单据上)以及费用报销单。
费用报销工作计划篇十
尊敬的同志:
你好!
我是一名在校大学生,母亲现居住在外婆家,是低保户,母亲于x年12月在广州突患精神病,从高处跳下致脚部受伤,手术打入钢板,术后住进北碚精神病院两次,现在在青木关医院做手术取出钢板,医院以情况不明(我母亲第一次手术时没有参加医疗合作保险,今年才参保)和我母亲属于自残行为拒绝报销。
不知道我母亲这个情况是否能进入农村医疗合作保险,能否报销相关住院费用?
谢谢您的解答。
费用报销工作计划篇十一
一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。备注:根据公司的发展,财务管理制度会添加内容或内容修改,会另行通知。
二、本制度适用公司全体员工。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求:
1、报销单据填写要求整洁美观,不得随意涂改,每项要求都要填写清楚。
2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;。
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。
8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。
1、各部门,报账必须要有明确的账单,体现收入支出利润,才能转款。
2、给供应商或者转账的时候,先由经办人写单子,负责人签字,(谁的团谁签字)。
流程:行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。
4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
6、现金报销需填写报销凭证,按报销凭证内容,填写要求及金额。(验证人和领款人处必须填写姓名)。
7、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销,对于既没发票,也没收据的,本人必须写明原因及证明人签字,否则一律不予报销。
8、公司所有员工,外出联系工作,应乘坐公交车辆,费用实报实销,若有特。
殊情况,经部门主管同意,方可乘坐出租车及其它车辆。必须索要票据。报销时须在发票上写明:事由、出发地、目的地。备注:(没有票据不予报销)。
9、员工因工作需要,所支付的业务招待费在报销时,由经办人及部门主管在该发票后签字,须向公司行政管理审核人员主动说明,再报总经理审批签字,可到财务核报。(附说明)。
10、费用报销基本流程:经办人填写报销单—行政部门审核签字—总经理审批签字—财务复核付款)。
1、各部门需要办公用品,到行政部门申请,行政上报总经理,经总经理审批签字,行政和财务部出纳负责办公用品的统一采购。采购人须填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。备注:购置物品先入库后领用。
2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用。
3、办公用品采购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排,行政和出纳负责采购、印制。
4、各部门所需购置的办公用品,统一到财务出纳处领用,并办理领用登记。
5、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
6、个人领用的办公用品、要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作变动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
六、借款规定。
1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
2、借款流程:填写借款单—行政审核—出纳审核—总经理审批签字—出纳核对付款。
七、借款标准。
1、凡借用公款,须确有公务需要。
4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5、借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。
6、员工因个人非公原因一律不得向公司借支。
八、申购物品规定:
1、申购办公物品或工作需要的工具,须事先填写物品申购单,行政审核签字、总经理审批签字后,由行政和出纳统一采购。备注:先入库后领用。
2、领用物品(物品:包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品),要妥善保管,责任落实个人,谁领用谁保管,如出现人为损坏,或乱丢乱放丢失,按价赔偿。
1、公司聚餐及其它礼品购买,由行政部门报总经理审批签字,行政部门统一安排办理。先到出纳处填写借款单,经总经理审批签字,出纳处核对领款。流程:写申请—行政部审核—总经理审批—到出纳处领款—行政部组织实施。
十、业务招待费。
1、公司级招待费用原则上由行政部统一安排,财务统一结算。
2、业务部门因公需招待时,应事先向行政部门申请,由行政报总经理审批签字后,方可招待。
3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担。
西安美诚国际旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
费用报销工作计划篇十二
为了加强公司成本费用管理,减少不必要的开支,尽可能的实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销’的原则,必须坚持凭有效票据报销的指导思想。有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章,且从税务局购入的发票,并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章,且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别:发票是营业机构在取得营业收入时开具的,以此确认收入实现,而收据仅作为款项往来收讫一种证明,不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票(对于汇总发票,在报销时须附上销售清单,清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息)。
第一条现金报销需填制经费精算书,按精算书内容要求在表格上具体填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
第二条申购物品须事先填制《费用申请单》,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在100元以上(含100元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第三条员工因工作需要外出联系工作,在上海地区应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《费用申请单》,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
第五条市外差旅费:员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》,路程超过六小时及需要过夜的可购买一等座,一般情况购买二等座或商务座;遇有急事需乘飞机的,必须事先在《出差申请单》上说明,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。
第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至办公室登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。
第九条手机费:凡公司员工领用手机每月费用控制在相应标准以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度的,应由部门提出申请,经总经理批准。
具体程序要求:
1、费用发生均应事先申请,按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》,由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批,其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的,填写《费用申请单》由财务部审核,总经理审批后办理借款。
3、差旅费:员工出差需事先填写《费用申请单》,经部门或分管领导进行申请审批,并总经理审批后办理预借现金。
4、招待费:员工因公对外发生的交际应酬费,应事先填写《费用申请单》,经部门或分管领导批准后,报总经理审批后方可报销。
5、个人通讯费:部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请,经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案,作为费用报销审核依据。
6、车辆费用:车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请,总经理审批。
1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证,履行报销手续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《经费精算书》,并附真实、合法、完整的原始凭证(在背面注明人员、用途、原因和发生的时间),如有费用申请,应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额,依照相应的审批权限,经相关的领导审核签字后,方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证,可提交财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。
6、在审核中发现手续不完备,凭证缺失、填写错误等不符点,审核部门应退回,由经办人补办后重新提交审核。
1、经业务部门、办公室、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。
2、现金报销由财务部出纳付款,费用发生前借支现金的,由出纳根据《借款单》计算,在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。
3、报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
四、报销凭证。
1、报销费用项目应明确、按日期顺序填写、填写齐全、不得混报;
2、差旅费报销应填写《交通费精算书》,附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件,《出差报告》直接以邮件形式给总经理及相关人员,不用打印。
3、招待费报销应填写《交通费精算书》,附《费用申请单》、相关费用发票原件;
4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。
5、定期费用支出,如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件;合同由财务部留存一份作为审核依据。
6、所有的报销原始凭证,按要求粘贴在经费精算书、交通费精算书背后,要美观、不要杂乱,紫色及绿色的普通发票要折角粘贴,不能直接粘贴。
费用报销工作计划篇十三
尊敬的领导:
我叫___,是___学校的一位老师,今年38岁。
我于20__年11月份在___学校打排球时不慎扭伤左足,当时脚有点痛,后自行购买云南白药喷雾剂外用,疼痛较前稍好转,后未予以重视未曾就诊治疗。20__年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部,查左足正侧位未见明显异常,未予以其他特殊处理,后自行触摸发现左足跟一肿块,大小约2cm,行走疼痛加剧,后到南华大学附属第一医院检查,检查结果显示:左足跟腱改变,左踝关节积液,需住院进行手术。
为了医疗费的报销问题,我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司,但两处都不予授理,我病情越来越重,左脚行走也颇感吃力,医生也告诫我应尽早治疗,否则,有后顾之忧,万般无奈之下,我住进了医院,动了手术,个人自己结清了所有费用。
我是一名在编教师,每年都按国家要求交纳医疗保险,为此,我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定,落实我的医疗费的报销,本人及全家不胜感激。
此致
敬礼!
__年__月__日。
费用报销工作计划篇十四
相关人员于发生费用前向销售总监报批。
财务部报销。
招待费。
元以下。
一步。
其它费用。
元以下。
销售总监审核。
董事总经理审批。
声匿迹。
招持费。
元以上。
财务部报销。
其它费用。
元以上。
说明:
1、招待费用及其它费用发出前必须向销售部总监申请,经同意后方可执行,否则不予报销。
元以内由销售总监审批,超过。
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
元以内由销售总监审批,超过。
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
经销商处外聘业务人员工资核发流程。
销售总监审核。
财务部依据合同规定和销售数据进行审核。
区域经理、销售部文员确认经销商处外聘人员数量和工作性质的唯一性。
财务部入账后计划部将人员工资转成经转成经销商贷款。
董事总经理审批。
说明:
1、经销商处外聘业务人员需按要求办理入职手续,报公司备案。(档案由销售部文员存档并负责动态跟踪)。
2、经销商处外聘业务人员工资将按合同规定根据每月销售回款额计提,按各区城市场《外聘业务人员工资标准》的规定发放。
3、当月回款计提金额当地少于应发工资总额差额部分由当地经销商支付,若当月回款计提金额高于应发工资总额,则按实际发生额发放。
4、区域经理必须于每月5日前必须将聘业务人员工资发放表照各区城市外聘业务人员工资标准及考评结果制好交销售部文员汇总,由销售总监审核。
5、财务部核计经销商处外聘业务人员工资后报销售总监审核,董事总经理审批。
6、外聘业务人员工资在财务部入账后由计划部将其转入经销商货款,由经销商代为发放。
销售部职。
能部门人员核发工资流程。
财务部审核后按新资标准计工资。
行政人事部审核考勤。
销售总监确认考勤。
销售部文员制作考核表。
董事总经理审批。
销售总监审核。
财务部发放工资。
说明:
1、销售部职能部门工作人员按签到按打卡制度核算考勤。请假、外勤、出差需填写相应表单由各极权限人审批生效。
2、售部文员必须于每月5日前将相关职能部门工作人员考勤统一汇总交销售总监确认、行政人事部统一审核后,于每月7日前上报财务部。
3、财务部统计工资后报销售总监审核,董事总经理审批。